Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 90357089001 · Poništi presjek

Isplaćeno 85.529 € u 57 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade85.529 €57
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0385.529 €57
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš17.756 €1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode17.081 €1
3223 09030005 energija15.533 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad11.852 €4
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.148 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene3.300 €4
3234 09030012 komunalne usluge2.483 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.956 €4
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.558 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza822 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge778 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje667 €2
3238 09030017 računalne usluge338 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume294 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život291 €1
3239 09030018 ostale usluge265 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge263 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja260 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika208 €2
3211 09030001 službena putovanja185 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa138 €2
3433 09030026 zatezne kamate88 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja79 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća75 €2
3293 09030021 reprezentacija64 €2
3294 09030022 članarine i norme50 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ LUKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A3109042395517.081 €23955
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A31090132341.219 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013221763 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013231341 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013224330 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013238167 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013225144 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013239132 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013236130 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013299125 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013213103 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321191 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343167 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323758 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343346 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323339 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901322738 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329334 €55
27. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329423 €55
25. 3. 2024.OŠ LUKAEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T31090731212.300 €3121
25. 3. 2024.OŠ LUKAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121800 €3121
25. 3. 2024.OŠ LUKAPUN-USKRSNICA 2024A023109A3109083121100 €3121
25. 3. 2024.OŠ LUKAVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
21. 3. 2024.OŠ LUKAPRIJEVOZ KUĆA- ŠKOLA 02/24A023109A3109013231173 €3231
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A31090132341.264 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013221795 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013224337 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013231308 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013238171 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013225150 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013299135 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013239133 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013236133 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013213105 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321194 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343171 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323762 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343342 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323340 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901322737 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329330 €55
15. 3. 2024.OŠ LUKAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329427 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T120916369317.756 €3693
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231119.343 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKAREF. ZA KEM.ČIŠČENJE BOJLERA TOPLE VODEA023109K31090132322.835 €3232
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090731111.726 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231321.542 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109083111686 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109083237658 €55
14. 3. 2024.OŠ LUKA-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109023212291 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.