Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 97699903366 · Poništi presjek

Isplaćeno 54.218 € u 46 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade54.218 €46
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0354.218 €46
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode12.756 €1
4227 09030035 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.804 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge9.512 €3
3111 09030027 plaće za redovan rad8.436 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš4.305 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.973 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.741 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.392 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.239 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje528 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza519 €2
3238 09030017 računalne usluge271 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume238 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja211 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge210 €2
3239 09030018 ostale usluge203 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život183 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika161 €2
3211 09030001 službena putovanja151 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa110 €2
3433 09030026 zatezne kamate66 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja64 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća57 €2
3293 09030021 reprezentacija50 €2
3294 09030022 članarine i norme38 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A3109042395512.756 €23955
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013234975 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013221613 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013231275 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013224261 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013238135 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013225119 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013299106 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013236105 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323998 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321379 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321175 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343154 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323745 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343333 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323333 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901322728 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329416 €55
25. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121700 €3121
25. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121600 €3121
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013234998 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013221626 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013224267 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013231244 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013238136 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013225119 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013299105 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013236105 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013239105 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321382 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321176 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343156 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323749 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343333 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323331 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901322729 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329324 €55
15. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329422 €55
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAREF. ZA NABAVU KUHINJSKE OPREMEA023109A31090442279.804 €4227
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090832379.418 €55
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231118.436 €55
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636934.305 €3693
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆA-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231321.392 €55
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆA-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109023121441 €55
14. 3. 2024.OŠ FRANA GALOVIĆA-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109023212183 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.