Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 104.761.993 € u 17.770 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 104.761.993 € | 17770 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2024. | OŠ MATKA LAGINJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 8.645 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ | REF. ZA NAB. STR. ZA PRANJE I SUŠENJE RUBLJA | A024109K410901 | 4227 | 8.639 € | 4227 |
| 28. 3. 2024. | OŠ SREDIŠĆE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 8.620 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ZAPRUĐE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 8.597 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 8.564 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ MATIJE GUPCA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 8.543 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE | A011220A122002 | 3238 | 8.500 € | 101RAČ-04--24/0001781 |
| 28. 3. 2024. | OŠ BOROVJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 8.436 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ MARINA DRŽIĆA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 8.366 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | LARIX PLUS DOO | PO RAČUNU-NABAVA STOLOVA I STOLICA | A011118A111805 | 4221 | 8.228 € | 50/LAXPLUS/300-IS |
| 28. 3. 2024. | OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 8.100 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | UG. KONTO 2860001442,PODMIRENJE DUGOVANJA | A011213A121301 | 3223 | 8.014 € | 2860001442 |
| 28. 3. 2024. | GEOTEHNIČKI STUDIO DOO | UG.1212/22, 5 PS,PROJ.DOKUM.SANACIJA KLIZIŠTA-GRAD ZAGREB | A011812K181201 | 4214 | 7.963 € | 21-P1-09 |
| 28. 3. 2024. | OŠ JULIJA KLOVIĆA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.858 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | GRADSKO KAZALIŠTE KEREMPUH | MATERIJALNI RASHODI 02-2024. | A022124A212401 | 3223 | 7.838 € | 26129-8-2024 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | VREĆICE ZA KOMUNALNI OTPAD 02/2024 | A011221A122101 | 3722 | 7.785 € | 35153-24 |
| 28. 3. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 7.506 € | 44/RV1/1 |
| 28. 3. 2024. | OŠ MLADOST | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 7.504 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | MJESEČNA DOZNAKA ZA USLUGU JEZGRENE IT INFRASTRUKTURE I APLIKATIVNE PLATFORME NA LOKACIJI PONUDITELJ | A022110A211001 | 3232 | 7.469 € | 3232 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVER SESVETE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 7.453 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ČUČERJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 7.425 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ JORDANOVAC | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 7.415 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ SESVETSKA SOPNICA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 7.272 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.925/2023 SIT.ODRŽAVANJE INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINI | A011512A151201 | 3232 | 7.217 € | 2024 58/1/1/5000 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | VREĆICE ZA KOMUNALNI OTPAD 01/2024 | A011221A122101 | 3722 | 7.139 € | 23082-24 |
| 28. 3. 2024. | OŠ LJUBLJANICA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.133 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15 | A011301A130102 | 3223 | 7.119 € | 472022-050020499-246 |
| 28. 3. 2024. | OŠ CVJETNO NASELJE | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.084 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ PANTOVČAK | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.072 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ŠESTINE | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 7.018 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | V.B.Z. D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA GLUMAC, FERIĆ, PRTENJAČA, KVESIĆ I ŠUR PUHLOVSKI | A011327A132702 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 6.874 € | 182-01-1 |
| 28. 3. 2024. | MUZEJ GRADA ZAGREBA | TJELESNA ZAŠTITA 01/2024 | A022124A212401 | 3239 | 6.838 € | 24980-11-2024 |
| 28. 3. 2024. | GRADSKO KAZALIŠTE KEREMPUH | MATERIJALNI RASHODI 1/24 | A022124A212401 | 3223 | 6.829 € | 26129-7-2024 |
| 28. 3. 2024. | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 6.808 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ DR. IVAN MERZ | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 6.603 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 6.516 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 3/24 | A022124A212401 | 3121 | 6.473 € | 24914-24-2024 |
| 28. 3. 2024. | OŠ GRIGORA VITEZA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 6.462 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | MATERIJALNI RASHODI 01/24 | A022124A212401 | 3237 | 6.448 € | 25030-16-2024 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVANA FILIPOVIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 6.256 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA OBITELJ OMEROVIĆ/MUJUĆ 02/2024 | A011221A122110 | 3239 | 6.177 € | ZGH-NAZOR-176/00180000 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVANJA REKA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 6.165 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 6.083 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVANA GUNDULIĆA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 6.014 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 5.961 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE-3/2024 | A011113A111301 | 3212 | 5.837 € | 120410-024-02061 |
| 28. 3. 2024. | OŠ AUGUSTA CESARCA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 5.724 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | MODERNI ALATI I STROJEVI DOO | NAR.1363/2023 2.PS STUBE GRADEC RADOVI NA SANACIJI | A011512A151201 | 3232 | 5.700 € | 001-1-1 |
| 28. 3. 2024. | GRADSKO KAZALIŠTE KEREMPUH | OTPREMNINA ZA 1/24 | A022124A212401 | 3121 | 5.621 € | 26129-5-2024 |