Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 28307286006 · Poništi presjek

Isplaćeno 52.601 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade52.601 €36
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0552.601 €36
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.570 €3
3111 09030027 plaće za redovan rad8.118 €2
3223 09030005 energija7.687 €1
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode7.185 €2
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene5.400 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.498 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.339 €2
3234 09030012 komunalne usluge632 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život414 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi397 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično257 €1
3812 09030064 tekuće donacije u naravi203 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje169 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge119 €2
3238 09030017 računalne usluge86 €1
3211 09030001 službena putovanja77 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume75 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja67 €1
3239 09030018 ostale usluge66 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge66 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika52 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa35 €1
3433 09030026 zatezne kamate21 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća19 €1
3293 09030021 reprezentacija16 €1
3294 09030022 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239556.504 €23955
31. 5. 2024.OŠ IVANJA REKASUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323788 €3237
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013234632 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013221397 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013224169 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013231162 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323886 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901322575 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329967 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323666 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323966 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321352 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321147 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343135 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323731 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343321 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323320 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901322719 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329316 €55
27. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329413 €55
24. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAREF. ZA POPRAVAK CRPKIA023109K31090132328.363 €3232
21. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPRIJEVOZ ŽUTI BUS, TRAVANJ 2024.A023109A31090132312.336 €3231
21. 5. 2024.OŠ IVANJA REKANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024.A023109A3109013291257 €3291
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A31090231117.503 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A31090231321.238 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A3109083111614 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A3109023212297 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A3109083212117 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A3109083132101 €55
14. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAPLAĆA-04/2024.A023109A310908321130 €55
8. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAENERGIJA 03./2024.A023109A31090132237.687 €3223
8. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAREF. ZA NABAVU KOSILICEA023109K31090142275.400 €4227
6. 5. 2024.OŠ IVANJA REKABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T12091523955681 €23955
6. 5. 2024.OŠ IVANJA REKABESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.A023109T3109063812203 €3812
3. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAREF . ZA ISPITIVANJE INSTALACIJE UREĐAJAA023109K31090132326.820 €3232
3. 5. 2024.OŠ IVANJA REKAREF . ZA ISPITIVANJE INSTALACIJA UREĐAJAA023109K31090132322.387 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.