Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 39554538107 · Poništi presjek

Isplaćeno 51.811 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade51.811 €35
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0551.811 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad19.977 €3
4221 09030056 uredska oprema i namještaj9.210 €1
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode9.129 €2
3223 09030005 energija5.718 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.790 €3
3234 09030012 komunalne usluge1.041 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi653 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život510 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge424 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene300 €1
3812 09030064 tekuće donacije u naravi297 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje278 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza266 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično257 €1
3238 09030017 računalne usluge141 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume123 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja111 €1
3239 09030018 ostale usluge109 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge109 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika86 €1
3211 09030001 službena putovanja78 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa58 €1
3433 09030026 zatezne kamate35 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja33 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća31 €1
3293 09030021 reprezentacija26 €1
3294 09030022 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.132 €23955
31. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T3109033237116 €3237
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A31090132341.041 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013221653 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013224278 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013231266 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013238141 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013225123 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013299111 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013236109 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013239109 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321386 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321178 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343158 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323751 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343335 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323333 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322731 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329326 €55
27. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329422 €55
21. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024.A023109A3109013291257 €3291
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310902311115.031 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090831113.625 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090231321.974 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090731111.321 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083132598 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023212361 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023121300 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083237256 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109073132218 €55
14. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083212149 €55
8. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF. ZA NABAVU ŠKOLSKOG NAMJEŠTAJAA023109K31090142219.210 €4221
8. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAENERGIJA-03/2024.A023109A31090132235.718 €3223
6. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGABESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T12091523955997 €23955
6. 5. 2024.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGABESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2024.A023109T3109063812297 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.