Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 47193049641 · Poništi presjek

Isplaćeno 51.071 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade51.071 €32
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0551.071 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode16.628 €3
3111 09030027 plaće za redovan rad13.674 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza9.313 €2
3223 09030005 energija4.052 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.256 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.263 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi793 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično566 €1
3812 09030064 tekuće donacije u naravi480 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje338 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš279 €1
3238 09030017 računalne usluge172 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume150 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge148 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja134 €1
3239 09030018 ostale usluge132 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge132 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život115 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika104 €1
3211 09030001 službena putovanja94 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa71 €1
3433 09030026 zatezne kamate43 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja40 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća37 €1
3293 09030021 reprezentacija31 €1
3294 09030022 članarine i norme27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ LUČKOPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A3109042395514.742 €23955
31. 5. 2024.OŠ LUČKOSUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323786 €3237
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A31090132341.263 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013221793 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013224338 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013231324 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013238172 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013225150 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013299134 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013239132 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013236132 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013213104 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321194 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343171 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323762 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343343 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323340 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901322737 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329331 €55
27. 5. 2024.OŠ LUČKOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329427 €55
23. 5. 2024.OŠ LUČKOBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINEA011209T12091523955279 €23955
21. 5. 2024.OŠ LUČKOPRIJEVOZ ŽUTI BUS, TRAVANJ 2024.A023109A31090132318.989 €3231
21. 5. 2024.OŠ LUČKONAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024.A023109A3109013291566 €3291
14. 5. 2024.OŠ LUČKOPLAĆA-04/2024.A023109A31090231117.698 €55
14. 5. 2024.OŠ LUČKOPLAĆA-04/2024.A023109A31090231321.270 €55
14. 5. 2024.OŠ LUČKOPLAĆA-04/2024.A023109A3109023212115 €55
13. 5. 2024.OŠ LUČKOEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T31090731115.975 €55
13. 5. 2024.OŠ LUČKOEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T3109073132986 €55
13. 5. 2024.OŠ LUČKOEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A011209T1209163693279 €3693
8. 5. 2024.OŠ LUČKOENERGIJA-03/2024.A023109A31090132234.052 €3223
6. 5. 2024.OŠ LUČKOBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T120915239551.608 €23955
6. 5. 2024.OŠ LUČKOBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2024.A023109T3109063812480 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.