Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 75965702679 · Poništi presjek

Isplaćeno 21.124 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade21.124 €33
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0521.124 €33
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode8.215 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad7.009 €2
3223 09030005 energija1.611 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.157 €2
3234 09030012 komunalne usluge685 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi430 €1
5445 09030062 otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor323 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza262 €2
3812 09030064 tekuće donacije u naravi232 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život205 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje183 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge174 €3
3238 09030017 računalne usluge93 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume81 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja73 €1
3239 09030018 ostale usluge72 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge71 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika56 €1
3211 09030001 službena putovanja51 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa38 €1
3433 09030026 zatezne kamate23 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja22 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća20 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme14 €1
3423 09030055 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora8 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239557.437 €23955
31. 5. 2024.OŠ ČUČERJESUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323785 €3237
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013234685 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013221430 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013224183 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A3109013231175 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323893 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322581 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329973 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323972 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323671 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321356 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901321151 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343138 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323733 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901343323 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901323322 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901322720 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329317 €55
27. 5. 2024.OŠ ČUČERJEMAT.TROŠKOVI-05/2024.A023109A310901329414 €55
21. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA ZA 4/2024A023109A310901323187 €3231
15. 5. 2024.OŠ ČUČERJENAB.VOZILA-FIN.LEASING 06./24.-54.RATAA023109K3109015445323 €55
15. 5. 2024.OŠ ČUČERJENAB.VOZILA-FIN.LEASING 06./24.-54.RATAA023109K31090134238 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090231115.273 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A31090831111.736 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023132870 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109083132287 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A3109023212115 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310908321289 €55
14. 5. 2024.OŠ ČUČERJEPLAĆA ZA 04.2024.A023109A310908323756 €55
8. 5. 2024.OŠ ČUČERJEENERGIJA-03/2024.A023109A31090132231.611 €3223
6. 5. 2024.OŠ ČUČERJEBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T12091523955777 €23955
6. 5. 2024.OŠ ČUČERJEBESPL.MENSTRUALNE POTRPŠTINE 2024.A023109T3109063812232 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.