Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 02848440254 · Poništi presjek

Isplaćeno 76.396 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju76.396 €35
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard50.488 €13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk20.840 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo5.068 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0776.396 €35
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ VOLTINONAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.A023109A3109013291361 €3291
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013234815 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221512 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224218 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231209 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013238111 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322597 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329987 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323685 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323985 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321367 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321161 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343146 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323740 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343327 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323326 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322724 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329320 €55
29. 7. 2024.OŠ VOLTINOMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329417 €55
26. 7. 2024.OŠ VOLTINOENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132231.200 €3223
26. 7. 2024.OŠ VOLTINOSUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237186 €3237
25. 7. 2024.OŠ VOLTINOREF. ZA IZRADU STR.RAD. ZA UREĐENJE PROSTORAA023109K310901323211.368 €3232
19. 7. 2024.OŠ VOLTINOPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239559.142 €23955
19. 7. 2024.OŠ VOLTINOREFUNDACIJA-NABAVA ŠTANDOVA ZA 21.SMOTRU UČ.ZADRUGAA023109A31090532991.244 €3299
15. 7. 2024.OŠ VOLTINOENERGIJA-05/2024.A023109A31090132231.321 €3223
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310902311116.712 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831114.548 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231322.757 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083132750 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212444 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083237413 €55
11. 7. 2024.OŠ VOLTINOPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310908321277 €55
5. 7. 2024.OŠ VOLTINOREF. ZA SANACIJU PR.ZA NASTAVU LIK.KULTUREA023109K310901323211.466 €3232
5. 7. 2024.OŠ VOLTINOSUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237163 €3237
3. 7. 2024.OŠ VOLTINOPREHRANA UČEN.MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A3109042395511.697 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.