Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 04318334164 · Poništi presjek

Isplaćeno 92.887 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade92.887 €40
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0792.887 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode43.701 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad21.392 €3
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge8.793 €2
3223 09030005 energija6.222 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.986 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.155 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.463 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge1.234 €4
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi919 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene751 €2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš711 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život463 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje391 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza375 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično259 €1
3238 09030017 računalne usluge199 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume174 €1
3239 09030018 ostale usluge153 €1
3211 09030001 službena putovanja139 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika121 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa82 €1
3433 09030026 zatezne kamate49 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja46 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća43 €1
3293 09030021 reprezentacija36 €1
3294 09030022 članarine i norme31 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPOM. U NASTAVI, REGRES 23/24, FAZA VIA023109T3109073121310 €3121
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆASISTEMATSKI - 7.2024.- 54 DJELATNIKAA023109A31090132368.640 €3236
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A31090132341.463 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221919 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224391 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231375 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013238199 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013225174 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013299155 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013239153 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013236153 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013213121 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013211109 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T120916369390 €3693
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343182 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323771 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343349 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323346 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322743 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329336 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329431 €55
26. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132233.050 €3223
26. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆASUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237160 €3237
24. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.A023109A3109013291259 €3291
19. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395517.254 €23955
19. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAREFUNDACIJA-FIN.POMOĆ MEĐUNARODNA SURADNJAA023109A31090532992.000 €3299
15. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAENERGIJA-05/2024.A023109A31090132233.172 €3223
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310902311116.078 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T31090731113.297 €3121
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231322.653 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831112.017 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083237842 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T1209163693621 €3693
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023121441 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212388 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083132333 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310908321275 €55
11. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310908321130 €55
5. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237160 €3237
3. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A3109042395526.447 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.