Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 09149352137 · Poništi presjek

Isplaćeno 91.213 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade91.213 €40
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0791.213 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode42.416 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad22.491 €3
3223 09030005 energija5.226 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza5.179 €3
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge5.073 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.891 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.530 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš1.141 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi961 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično816 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život757 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge598 €4
3121 09030066 ostali rashodi za zaposlene441 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje409 €1
3238 09030017 računalne usluge208 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume182 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja162 €1
3239 09030018 ostale usluge160 €1
3211 09030001 službena putovanja144 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika126 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa86 €1
3433 09030026 zatezne kamate52 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja49 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća45 €1
3293 09030021 reprezentacija38 €1
3294 09030022 članarine i norme32 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.A023109A3109013291816 €3291
30. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GODINI 23./24.A011209T120916369390 €3693
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASISTEMATSKI - 5., 6., 7.2024.- 33 DJELATNIKAA023109A31090132364.913 €3236
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A31090132341.530 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221961 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224409 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231392 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013238208 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013225182 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013299162 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013236160 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013239160 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013213126 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013211114 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343186 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323774 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343352 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323349 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322745 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329338 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329432 €55
26. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132232.500 €3223
26. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237128 €3237
22. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2024.A023109A3109013231269 €3231
19. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395518.459 €23955
17. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPUN ODOBRENJE ZA TROŠ. ODLASKA NA MATURALNO PUTOVANJEA023109A3109083237283 €50
15. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS 06/2024A023109A31090132314.517 €3231
15. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAENERGIJA-05/2024.A023109A31090132232.726 €3223
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310902311114.818 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T31090731114.970 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831112.703 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231322.445 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T12091636931.051 €3693
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212554 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083132446 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T3109073121441 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083212204 €55
11. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310908321130 €55
5. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237112 €3237
3. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A3109042395523.957 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.