Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 43748649227 · Poništi presjek

Isplaćeno 58.319 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade58.319 €36
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0758.319 €36
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A31090132341.193 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221749 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224319 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231306 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013238162 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013225142 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013299127 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013236125 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013239125 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321398 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321189 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343167 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T120916369360 €3693
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323758 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343340 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323338 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322735 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329329 €55
29. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329425 €55
26. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132231.900 €3223
26. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINASUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237128 €3237
25. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAREF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJEA023109K31090132323.069 €3232
22. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2024.A023109A31090132311.000 €3231
19. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395512.107 €23955
15. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAENERGIJA-05/2024.A023109A31090132233.237 €3223
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231119.795 €55
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T31090731112.171 €3121
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231321.616 €55
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109073111985 €55
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212558 €55
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T1209163693549 €3693
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109073132163 €55
11. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A310907321238 €55
5. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAREF. ZA KOŠNJU TRAVEA023109K31090132322.800 €3232
5. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237123 €3237
3. 7. 2024.OŠ VUGROVEC KAŠINAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A3109042395514.291 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.