Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 54303952361 · Poništi presjek

Isplaćeno 48.680 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade48.680 €40
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0748.680 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad14.327 €3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode13.750 €2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš6.195 €2
3223 09030005 energija3.344 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.364 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge2.238 €4
3222 09030032 materijal i sirovine1.518 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.230 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično670 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život644 €2
3234 09030012 komunalne usluge628 €1
3121 09030066 ostali rashodi za zaposlene441 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi394 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza257 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje168 €1
3238 09030017 računalne usluge85 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume74 €1
3239 09030018 ostale usluge66 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge66 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika52 €1
3211 09030001 službena putovanja47 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa35 €1
3433 09030026 zatezne kamate21 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća18 €1
3293 09030021 reprezentacija15 €1
3294 09030022 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAREFUNDACIJA TR.GR.NATJECANJE ML.CRVENOG KRIŽAA023109A31090532991.163 €3299
31. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 6./24.A023109A3109013291670 €3291
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013234628 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221394 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224168 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231161 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAISPLATA DNEVNICA U ŠK.GOD.23./24.A011209T1209163693120 €3693
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323885 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322574 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329967 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323966 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323666 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321352 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321147 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343135 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323731 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343321 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323320 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322718 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329315 €55
29. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329413 €55
26. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132231.550 €3223
26. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZASUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237170 €3237
22. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPRIJEVOZ KUĆA-ŠKOLA-06/2024.A023109A310901323196 €3231
19. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239555.703 €23955
19. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A3109113111130 €55
19. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA-GRAĐANSKI ODGOJ-06/2024.A023109A310911313221 €55
15. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAENERGIJA-05/2024.A023109A31090132231.794 €3223
12. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPREHRANA UČ. S TEŠKOĆAMA ZA 06/2024A023109A31090432221.518 €3222
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831118.455 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T12091636936.075 €3693
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231115.742 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090832371.882 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831321.395 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023132947 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083212470 €55
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A023109T3109073121441 €3121
11. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212174 €55
5. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237154 €3237
3. 7. 2024.OŠ GRIGORA VITEZAPREHRANA UČEN.MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A310904239558.047 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.