Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 64507525513 · Poništi presjek

Isplaćeno 68.661 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade68.661 €36
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0768.661 €36
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A31090132341.625 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A31090132211.020 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224434 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231416 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013238221 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013225193 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013299173 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013239170 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013236170 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013213134 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013211122 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343191 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323779 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343355 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323352 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322748 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329340 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329434 €55
26. 7. 2024.OŠ BREZOVICAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132231.700 €3223
26. 7. 2024.OŠ BREZOVICASUFIN.PROJEKTA-STP.TEHNIČARI-6/2024.A023109T3109033237180 €3237
19. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A3109042395517.294 €23955
15. 7. 2024.OŠ BREZOVICAENERGIJA 05./2024.A023109A31090132232.071 €3223
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231119.213 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T12091636934.146 €3693
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090731111.781 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.520 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083237522 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083111500 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023121300 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109073132294 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212183 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310908313283 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310908321229 €55
11. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 06/2024A023109A310907321212 €55
5. 7. 2024.OŠ BREZOVICASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237179 €3237
3. 7. 2024.OŠ BREZOVICAPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A3109042395523.577 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.