Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 86998320829 · Poništi presjek

Isplaćeno 31.670 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju31.670 €30
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk15.162 €2
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard10.372 €8
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo6.135 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0731.670 €30
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013234618 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013221388 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013224165 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231158 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323884 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322573 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329966 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323965 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323665 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321351 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901321146 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343135 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323730 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901343321 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901323320 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901322718 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329315 €55
29. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A310901329413 €55
26. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132232.050 €3223
26. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASUF. PROJ. STP-TEHNIČARI LIPANJ 2024.A023109T3109033237130 €3237
19. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239556.864 €23955
15. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAENERGIJA-05/2024.A023109A31090132232.154 €3223
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090231114.822 €55
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A31090831113.551 €55
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023132796 €55
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083132586 €55
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109083212221 €55
11. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 06.2024.A023109A3109023212115 €55
5. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASUFIN.PROJ.STP TEHNIČARI-05/2024A023109T3109033237152 €3237
3. 7. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO SVIBANJ 2024.A023109A310904239558.298 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.