Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · Poništi presjek

Isplaćeno 147.951.713 € u 15.308 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-10147.951.713 €15308
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 05030001 plaće za redovan rad21.977.482 €518
3232 05010028 usluge tekućeg i investicijskog održavanja20.144.723 €999
3512 08010111 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru18.230.036 €8
5321 08010122 dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru13.183.000 €2
3811 05010036 tekuće donacije u novcu7.133.591 €499
4511 09010070 dodatna ulaganja na građevinskim objektima6.750.576 €63
3861 08010102 kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek6.425.851 €13
9999 00000900 ostali prihodi i izdaci5.123.592 €1
4214 05010029 ostali građevinski objekti4.368.335 €117
4212 08010105 poslovni objekti3.517.102 €35
3132 05030010 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.433.381 €485
3235 05010015 zakupnine i najamnine2.634.510 €194
3239 01010015 ostale usluge2.545.929 €538
3722 08010088 naknade građanima i kućanstvima u naravi2.520.939 €584
3721 13010033 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.368.035 €77
5443 07010040 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.905.785 €45
3631 08010164 tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.811.149 €2
3234 05010014 komunalne usluge1.740.322 €1911
3223 05010010 energija1.717.625 €1202
3222 08020006 materijal i sirovine1.639.001 €198
4231 05030056 prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.534.470 €3
4221 05010027 uredska oprema i namještaj1.318.934 €79
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene1.251.745 €60
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode1.232.259 €124
3121 01010004 ostali rashodi za zaposlene1.209.622 €409
4241 09010041 knjige1.158.080 €68
3233 01010011 usluge promidžbe i informiranja1.066.372 €408
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna993.130 €19
3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja874.055 €487
3212 01010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život797.515 €577
3221 05030017 uredski materijal i ostali materijalni rashodi762.933 €359
3237 01010014 intelektualne i osobne usluge676.316 €517
4111 13010061 zemljište - prijenos u vlasništvo na temelju odredaba zakona o prostornom uređenju601.366 €2
4213 05010072 ceste, željeznice i ostali prometni objekti590.598 €40
3238 05010071 računalne usluge503.248 €382
4227 08020050 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene472.135 €60
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi418.898 €62
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza396.396 €479
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna377.289 €43
3831 05010026 naknade šteta pravnim i fizičkim osobama353.386 €92

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 10. 2024.GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOGMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234885 €55
31. 10. 2024.NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGENAR. 2023-251 OKS PROJEKAT REK. MOGILSKE ULICEA012112K2112024214885 €101/01/241
31. 10. 2024.TREĆA EKONOMSKA ŠKOLANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 09/24A024109A4109013291882 €3291
31. 10. 2024.I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLAMT 10/2024.A024109A4109013234871 €55
31. 10. 2024.KULTURNI CENTAR TRAVNOPROGRAMSKA DJELATNOST ZA 9/2024A022124A2124023221863 €24800-56-2024
31. 10. 2024.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAKOBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 19-1100589A011207A1207015443851 €19-1100589
31. 10. 2024.CESTODOM DOOOPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - GRŠKOVIĆEVA - DEGENOVAA011805A1805043239850 €121/PI01/1
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA REUM.BOLESTI, FIZIK. MED.I REH., DR.DRAGO ČOPDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110014221834 €4221
31. 10. 2024.SPERANZA D.O.O.ZRAKOPLOVNE KARTE ZG-BERLIN-ZG 9.-11.10.2024.-J.RADIĆ, A.PETROVIĆA011326T1326143211833 €2575/01/3
31. 10. 2024.PEVEX DDTURNIR U STOLNOM TENISU MO "30. SVIBNJA 1990."A012105A2105123299831 €4207/0021/9410
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVADECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G.A022110K2110013238828 €3238
31. 10. 2024.UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADADANI MO GORNJI STENJEVEC - EDUKATIVNE RADIONICEA012105A2105133299820 €1 /1/1
31. 10. 2024.GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013221815 €55
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVADECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G.A022110K2110013224813 €3224
31. 10. 2024.ORELIUS SAVJETOVANJE DOONAR.2024-13234-STRUČNA PROCJENA VOZILAA011412A1412013239806 €84/01/01/2024-R1
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVADECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G.A022110K2110014223800 €4223
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA REUM.BOLESTI, FIZIK. MED.I REH., DR.DRAGO ČOPDOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110013238796 €3238
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA 2024A022110K2110014221789 €4221
31. 10. 2024.ZUBAK GRUPA DOOUG. BR. 12/2024-III NAKNADA ZA CESTE 9/2024A012112K2112013232779 €50851-H072-14033
31. 10. 2024.ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREBMT 10/2024.A024109A4109013234772 €55
31. 10. 2024.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKMT 10/2024.A024109A4109013221767 €55
31. 10. 2024.ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMETMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234764 €55
31. 10. 2024.SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110013238762 €3238
31. 10. 2024.POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHAB.DOZNAKA ZA 07.-09.2024.A022111A2111243113750 €07-09-2024
31. 10. 2024.GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSEMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234750 €55
31. 10. 2024.UČILIŠTE ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE STUDIO TANAYBESPLATNE KREATIVNE RADIONICE ZA NEZAPOSLENE OSOBEA011327A1327083811750 €3811
31. 10. 2024.OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGEMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234741 €55
31. 10. 2024.DV TRNORUŽICAREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA022109K2109014221740 €4221
31. 10. 2024.GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCAMT 10/2024.A024109A4109013221738 €55
31. 10. 2024.ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLAMT 10/2024.A024109A4109013234738 €55
31. 10. 2024.SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110014221734 €4221
31. 10. 2024.GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINAMT 10/2024.A024109A4109013234732 €55
31. 10. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMT 10/2024.A024109A4109013234729 €55
31. 10. 2024.SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110014221725 €4221
31. 10. 2024.DV KOLIBRIREF. ZA NABAVU KOSILICEA022109K2109014227721 €4227
31. 10. 2024.ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREBOGRJEV 10.2024.A011221A12210523955720 €23955
31. 10. 2024.V GIMNAZIJAMT 10/2024.A024109A4109013234718 €55
31. 10. 2024.PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGAMT 10/2024.A024109A4109013221715 €55
31. 10. 2024.XV GIMNAZIJAMT 10/2024.A024109A4109013221714 €55
31. 10. 2024.NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGENAR. 2023-2430 2.PS PROJ.REK. UL. M. GUPCA SESVETEA012112K2112024214713 €102/01/241
31. 10. 2024.SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMADOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024A022110K2110014224710 €4224
31. 10. 2024.ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234704 €55
31. 10. 2024.GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013221700 €55
31. 10. 2024.HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBUMT 10/2024.A024109A4109013234697 €55
31. 10. 2024.PLITVICE DOGAŠ DOONOĆENJE S DORUČKOM 18.9. - 20.9.A011120A1120013211688 €4823/1/1
31. 10. 2024.ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLAMT 10/2024.A024109A4109013234688 €55
31. 10. 2024.TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆMT 10/2024.A024109A4109013221683 €55
31. 10. 2024.STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234681 €55
31. 10. 2024.TRGOVAČKA ŠKOLAMATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.A024109A4109013234676 €55
31. 10. 2024.IMPERIJA DOOORG.MANIF.ZA POTREBE PROGRAMA URB. PREHRANA-NAJAM RAZGLASAA012808A2808013239675 €14-3-3

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.