Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-10 · Poništi presjek
Isplaćeno 147.951.713 € u 15.308 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-10 | 147.951.713 € | 15308 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 885 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | NAR. 2023-251 OKS PROJEKAT REK. MOGILSKE ULICE | A012112K211202 | 4214 | 885 € | 101/01/241 |
| 31. 10. 2024. | TREĆA EKONOMSKA ŠKOLA | NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 09/24 | A024109A410901 | 3291 | 882 € | 3291 |
| 31. 10. 2024. | I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 871 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | KULTURNI CENTAR TRAVNO | PROGRAMSKA DJELATNOST ZA 9/2024 | A022124A212402 | 3221 | 863 € | 24800-56-2024 |
| 31. 10. 2024. | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | OBVEZA PREMA KREDITNOJ PARTIJI BROJ: 19-1100589 | A011207A120701 | 5443 | 851 € | 19-1100589 |
| 31. 10. 2024. | CESTODOM DOO | OPREMA ZA SMIRIVANJE I USMJER. PROMETA - GRŠKOVIĆEVA - DEGENOVA | A011805A180504 | 3239 | 850 € | 121/PI01/1 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA REUM.BOLESTI, FIZIK. MED.I REH., DR.DRAGO ČOP | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 4221 | 834 € | 4221 |
| 31. 10. 2024. | SPERANZA D.O.O. | ZRAKOPLOVNE KARTE ZG-BERLIN-ZG 9.-11.10.2024.-J.RADIĆ, A.PETROVIĆ | A011326T132614 | 3211 | 833 € | 2575/01/3 |
| 31. 10. 2024. | PEVEX DD | TURNIR U STOLNOM TENISU MO "30. SVIBNJA 1990." | A012105A210512 | 3299 | 831 € | 4207/0021/9410 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G. | A022110K211001 | 3238 | 828 € | 3238 |
| 31. 10. 2024. | UDRUGA KULTURNI KLUB O GRADA | DANI MO GORNJI STENJEVEC - EDUKATIVNE RADIONICE | A012105A210513 | 3299 | 820 € | 1 /1/1 |
| 31. 10. 2024. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3221 | 815 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G. | A022110K211001 | 3224 | 813 € | 3224 |
| 31. 10. 2024. | ORELIUS SAVJETOVANJE DOO | NAR.2024-13234-STRUČNA PROCJENA VOZILA | A011412A141201 | 3239 | 806 € | 84/01/01/2024-R1 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G. | A022110K211001 | 4223 | 800 € | 4223 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA REUM.BOLESTI, FIZIK. MED.I REH., DR.DRAGO ČOP | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 3238 | 796 € | 3238 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA 2024 | A022110K211001 | 4221 | 789 € | 4221 |
| 31. 10. 2024. | ZUBAK GRUPA DOO | UG. BR. 12/2024-III NAKNADA ZA CESTE 9/2024 | A012112K211201 | 3232 | 779 € | 50851-H072-14033 |
| 31. 10. 2024. | ZDRAVSTVENO UČILIŠTE ZAGREB | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 772 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3221 | 767 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 764 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 3238 | 762 € | 3238 |
| 31. 10. 2024. | POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHAB. | DOZNAKA ZA 07.-09.2024. | A022111A211124 | 3113 | 750 € | 07-09-2024 |
| 31. 10. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 750 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | UČILIŠTE ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE STUDIO TANAY | BESPLATNE KREATIVNE RADIONICE ZA NEZAPOSLENE OSOBE | A011327A132708 | 3811 | 750 € | 3811 |
| 31. 10. 2024. | OBRTNIČKA ŠKOLA ZA OSOBNE USLUGE | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 741 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | DV TRNORUŽICA | REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME | A022109K210901 | 4221 | 740 € | 4221 |
| 31. 10. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3221 | 738 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 738 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 4221 | 734 € | 4221 |
| 31. 10. 2024. | GIMNAZIJA LUCIJANA VRANJANINA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 732 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 729 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 4221 | 725 € | 4221 |
| 31. 10. 2024. | DV KOLIBRI | REF. ZA NABAVU KOSILICE | A022109K210901 | 4227 | 721 € | 4227 |
| 31. 10. 2024. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB | OGRJEV 10.2024. | A011221A122105 | 23955 | 720 € | 23955 |
| 31. 10. 2024. | V GIMNAZIJA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 718 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3221 | 715 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | XV GIMNAZIJA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3221 | 714 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | NOBISCUM D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | NAR. 2023-2430 2.PS PROJ.REK. UL. M. GUPCA SESVETE | A012112K211202 | 4214 | 713 € | 102/01/241 |
| 31. 10. 2024. | SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZV. I MOT. SMETNJAMA | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024 | A022110K211001 | 4224 | 710 € | 4224 |
| 31. 10. 2024. | ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 704 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3221 | 700 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 697 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | PLITVICE DOGAŠ DOO | NOĆENJE S DORUČKOM 18.9. - 20.9. | A011120A112001 | 3211 | 688 € | 4823/1/1 |
| 31. 10. 2024. | ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3234 | 688 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ | MT 10/2024. | A024109A410901 | 3221 | 683 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 681 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | TRGOVAČKA ŠKOLA | MATERIJANI TROŠKOVI LISTOPAD 2024. | A024109A410901 | 3234 | 676 € | 55 |
| 31. 10. 2024. | IMPERIJA DOO | ORG.MANIF.ZA POTREBE PROGRAMA URB. PREHRANA-NAJAM RAZGLASA | A012808A280801 | 3239 | 675 € | 14-3-3 |