Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 21.055 € u 33 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade21.055 €33
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1121.055 €33
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi10.428 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.976 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad1.955 €2
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.689 €1
3222 09030032 materijal i sirovine1.069 €1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš770 €1
3223 09030005 energija328 €1
3234 09030012 komunalne usluge325 €1
4241 09030060 knjige237 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi204 €1
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge193 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge190 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život184 €2
3132 09030047 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje154 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje87 €1
3238 09030017 računalne usluge44 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume39 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja35 €1
3239 09030018 ostale usluge34 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika27 €1
3211 09030001 službena putovanja24 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa18 €1
3433 09030026 zatezne kamate11 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja10 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća10 €1
3293 09030021 reprezentacija8 €1
3294 09030022 članarine i norme7 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24A023109T310903323795 €3237
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆATEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTALA023109A31090132321.689 €3232
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013234325 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013221204 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901322487 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323183 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323844 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901322539 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901329935 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323634 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323934 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321327 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321124 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343118 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323716 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343311 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901322710 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323310 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A31090132938 €55
28. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A31090132947 €55
26. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS 10/2024A023109A31090132312.893 €3231
26. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05,06/24.A023109A31090432221.069 €3222
22. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAŠK.SHEMA,VOĆE,POVRĆE,MLIJEKO I ML.PR.24.A011209T1209053693770 €3693
14. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090231111.019 €55
14. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109083111936 €55
14. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109083132154 €55
14. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A310908321296 €55
14. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A310902321288 €55
8. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAENERGIJA RUJAN 2024.A023109A3109013223328 €3223
8. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI RUJAN 2024.A023109T310903323779 €3237
7. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANABAVA DR.OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2024A023109A310903372210.428 €3722
7. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAINTERLIBER-2024.A023109K3109014241237 €4241
6. 11. 2024.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASISTEMATSKI- 10.2024.- 1 DJELATNIKA023109A3109013236159 €3236

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.