Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 64507525513 · Poništi presjek

Isplaćeno 50.943 € u 38 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade50.943 €38
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard19.532 €14
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava15.986 €4
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo15.425 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1150.943 €38
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad10.361 €3
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.708 €3
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.442 €1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš6.451 €2
3222 09030032 materijal i sirovine5.093 €1
3223 09030005 energija1.906 €1
4241 09030060 knjige1.833 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.625 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.473 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.020 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje434 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza416 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge326 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život269 €3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično256 €1
3238 09030017 računalne usluge221 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume193 €1
3239 09030018 ostale usluge170 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge170 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika134 €1
3211 09030001 službena putovanja122 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa91 €1
3433 09030026 zatezne kamate55 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja52 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća48 €1
3293 09030021 reprezentacija40 €1
3294 09030022 članarine i norme34 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 11. 2024.OŠ BREZOVICAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.A011209T1209053693488 €3693
29. 11. 2024.OŠ BREZOVICASUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24A023109T3109033237135 €3237
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICATEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTALA023109A31090132328.442 €3232
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A31090132341.625 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A31090132211.020 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013224434 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013231416 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013238221 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013225193 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013299173 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013236170 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013239170 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013213134 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013211122 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343191 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323779 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343355 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323352 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901322748 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901329340 €55
28. 11. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901329434 €55
27. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPUN FAZA VII DAR DJECIA011209T1209143299300 €3299
26. 11. 2024.OŠ BREZOVICASUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05 I 06.MJ 2024A023109A31090432225.093 €3222
22. 11. 2024.OŠ BREZOVICAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.A011209T12090536935.962 €3693
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAEU PUN PLAĆA I KOORDIN-FAZA VII-10/24A011209T12091432999.235 €3299
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090231117.031 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090731111.764 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090831111.566 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109023132958 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109073132291 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109083132224 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109023212184 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A310908321277 €55
14. 11. 2024.OŠ BREZOVICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090732128 €55
8. 11. 2024.OŠ BREZOVICAENERGIJA RUJAN 2024.A023109A31090132231.906 €3223
8. 11. 2024.OŠ BREZOVICASUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI-09/2024A023109T3109033237112 €3237
7. 11. 2024.OŠ BREZOVICAINTERLIBER-2024.A023109K31090142411.833 €4241
5. 11. 2024.OŠ BREZOVICANAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-7/2024.A023109A3109013291256 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.