Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 99118997944 · Poništi presjek

Isplaćeno 123.880 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade123.880 €40
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard93.972 €16
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo15.304 €20
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava14.603 €4
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-11123.880 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi48.284 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad24.927 €3
3222 09030032 materijal i sirovine10.117 €1
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.924 €3
3223 09030005 energija6.418 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.550 €1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš4.792 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.113 €3
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.974 €2
4241 09030060 knjige1.359 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.209 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.068 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi671 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično670 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge344 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene300 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje285 €1
3238 09030017 računalne usluge145 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume127 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge112 €1
3239 09030018 ostale usluge112 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika88 €1
3211 09030001 službena putovanja80 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa60 €1
3433 09030026 zatezne kamate36 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja34 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća31 €1
3293 09030021 reprezentacija26 €1
3294 09030022 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 11. 2024.OŠ KAJZERICAŠKOLSKA SHEMA -3.AKONT.23/24.A011209T1209053693369 €3693
29. 11. 2024.OŠ KAJZERICASUFIN.PROJEKTA STP-TEH.10/24A023109T3109033237162 €3237
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICATEK. I INVEST. ODRŽ. IV KVARTALA023109A31090132325.550 €3232
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A31090132341.068 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013221671 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013224285 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013231274 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013238145 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013225127 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013299113 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013236112 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A3109013239112 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321388 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901321180 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343160 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323752 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901343336 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901323334 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901322731 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901329326 €55
28. 11. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA STUDENI 2024.A023109A310901329422 €55
27. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPUN FAZA VII DAR DJECIA011209T1209143299400 €3299
26. 11. 2024.OŠ KAJZERICASUF. PREHRANE GRAD ZA 04,05,06/24.A023109A310904322210.117 €3222
25. 11. 2024.OŠ KAJZERICAREF. PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532312.700 €3231
22. 11. 2024.OŠ KAJZERICAŠK.SHEMA-ŠK.G.2024/25-1.AKONT.A011209T12090536934.423 €3693
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A310902311120.165 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAEU PUN PLAĆA I KOORDIN-FAZA VII-10/24A011209T12091432999.411 €3299
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090831114.467 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A31090231323.327 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109023212931 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109083132737 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109023121300 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109073111296 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A3109083212278 €55
14. 11. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 10/2024.A023109A310907313249 €55
8. 11. 2024.OŠ KAJZERICAENERGIJA RUJAN 2024.A023109A31090132236.418 €3223
8. 11. 2024.OŠ KAJZERICASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI RUJAN 2024.A023109T3109033237131 €3237
7. 11. 2024.OŠ KAJZERICANABAVA DR.OBRAZOVNIH MATER.-2.KRUG 2024A023109A310903372248.284 €3722
7. 11. 2024.OŠ KAJZERICAINTERLIBER-2024.A023109K31090142411.359 €4241
5. 11. 2024.OŠ KAJZERICANAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 9./2024.A023109A3109013291670 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.