Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-11 · Poništi presjek
Isplaćeno 132.937.866 € u 15.237 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-11 | 132.937.866 € | 15237 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 11. 2024. | TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA" | PROGRAMSKA SREDSTVA 07-11-2024 | A022124A212402 | 3239 | 17.175 € | 24971-49-2024 |
| 29. 11. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKSBIVŠA TVORNICA "SLJEME"-ČUVANJE ZA 9/2024 | A011213A121302 | 3239 | 15.246 € | 8775-2024-91 |
| 29. 11. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKS SVEUČILIŠNA BOLNICA, BLATO-ČUVANJE ZA 9/2024 | A011213A121302 | 3239 | 15.246 € | 8774-2024-91 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKA FILHARMONIJA | PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE I ZAPOSLENIKA RATA 1/4 | A022124A212401 | 3292 | 15.150 € | 24867-76-2024 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G. | A022110K211001 | 4221 | 15.000 € | 4221 |
| 29. 11. 2024. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | TJELESNA ZAŠTITA 09-2024. | A022124A212401 | 3239 | 13.745 € | 25030-58-2024 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI KVARTET | KNCERTNA DJELATNOST 105.OBLJETNICA | A011327A132705 | 3811 | 13.500 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA 2024.G. | A022110K211001 | 4221 | 13.335 € | 4221 |
| 29. 11. 2024. | GRADSKO KAZALIŠTE KEREMPUH | PROGRAMSKA SREDSTVA ZA 10/2024 | A022124A212402 | 3237 | 13.208 € | 26129-68-2024 |
| 29. 11. 2024. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024. | A022110K211001 | 3232 | 12.600 € | 3232 |
| 29. 11. 2024. | GDI DOO | UG.876/2023 6.PS ODRŽAV.ESRI ARCGIS SUSTAVA | A011112A111201 | 3238 | 12.359 € | 24-10-0395 |
| 29. 11. 2024. | CORE DOO | UG.511/2021-7PS-DOM SPORTOVA-PROJEKT SANAC.I REKONSTR.KROVA | A011212K121208 | 4511 | 11.945 € | 091/v1/1 |
| 29. 11. 2024. | CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA | TJELESNA ZAŠTITA 7-8/2024 | A022124A212401 | 3239 | 11.892 € | 24779-47-2024 |
| 29. 11. 2024. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.892/2024 1.PS SIT. ODRŽAV.INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINI | A011512A151201 | 3232 | 11.830 € | 2024 595/1/1/5000 |
| 29. 11. 2024. | TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA" | PROGRAMSKA SREDSTVA 07-11-2024 | A022124A212402 | 3237 | 11.748 € | 24971-49-2024 |
| 29. 11. 2024. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | TJELESNA ZAŠTITA 09/2024 | A022124A212401 | 3239 | 11.673 € | 25005-86-2024 |
| 29. 11. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 11.083 € | 2926/900/2 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 9/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 4631-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 6/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 2927-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 5/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 2475-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 4/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 1919-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 11/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 5967-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 3/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 1255-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 8/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 4004-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 7/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 3617-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | ZV: ZAKUPNINA PAVILJONA 40 ZA 10/2024 | A011325A132504 | 3235 | 11.042 € | 5196-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | USLUGA PODRŠKE NOVIH POSL.MODELA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3237 | 9.938 € | 78/FIN/1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | RAZLIKA ZAKUPNINE-INDEKSACIJA ZA 2023. G. PAVILJONA 40 ZV | A011325A132504 | 3235 | 9.815 € | 1252-0024000009-1 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA ZA 05/2024 | A022111A211106 | 3111 | 9.512 € | 01603-18310 |
| 29. 11. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | NAR.2024-12926-OK-UL.GRADA VUKOVARA 56-60-NAJAM I ODR.ZAŠTITNE OGRADE | A011212K121208 | 4511 | 9.288 € | 780-MAR-01 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA 09/2024 | A011220A122001 | 3232 | 9.281 € | 2139-01-1 |
| 29. 11. 2024. | ETNOGRAFSKI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 09/2024 | A022124A212401 | 3239 | 9.119 € | 24955-70-2024 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | TJELESNA ZAŠTITA 09-2024 | A022124A212401 | 3239 | 9.119 € | 24963-92-2024 |
| 29. 11. 2024. | BANDIĆ MILAN 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 9.100 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | SREDSTVA ZA FINANC. POL.STRANAKA-IV TROMJES | A011118A111802 | 3811 | 8.925 € | 3811 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA ZA 06/2024 | A022111A211106 | 3111 | 8.796 € | 01603-18312 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 8.795 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 8.456 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAG VET DOO | VETERINARSKE USLUGE HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 01.09.2024.-30.09.2024. | A012708A270801 | 3236 | 8.316 € | 1708/U9/1 |
| 29. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 9/2024 | A011220A122001 | 3232 | 8.281 € | 1016/RV1/1 |
| 29. 11. 2024. | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ | DOZNAKA DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2024. | A022110K211001 | 3232 | 8.250 € | 3232 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 8.224 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - 09/2024 | A012205A220501 | 3232 | 7.969 € | 6962-4241-1 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 2413-01-1 |
| 29. 11. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA LOŽ ULJA, VIŠE LOKACIJA | A011301A130102 | 3223 | 7.629 € | 141250/INA/1 |
| 29. 11. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | MJESNI ODBOR DUBRAVA, VINODOLSKA 23-ČUVANJE ZA 9/2024 | A011213A121301 | 3239 | 7.623 € | 8778-2024-91 |
| 29. 11. 2024. | INTERMAX D.O.O. | NABAVA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA POTREBE UREDA | A011221A122110 | 3239 | 7.551 € | 1626-1-1 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA ZA 04/2024 | A022111A211106 | 3111 | 7.220 € | 01603-18307 |
| 29. 11. 2024. | GLOBALDIZAJN D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKACIJA I SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 7.098 € | 2095/P1/10 |