| 29. 11. 2024. | COMBIS D.O.O. | SUSTAV ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE | A011220A122002 | 4262 | 47.342 € | 375/ESI2.1.0/791 |
| 29. 11. 2024. | AUTO BENUSSI DOO | NAJAM VOZILA ZA PERIOD OD 01.09.-30.09.2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3235 | 34.320 € | 518-1-3600 |
| 29. 11. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | POTROŠNJA VODE ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3234 | 26.899 € | 49618259 |
| 29. 11. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 9/2024 | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 2588/VP150/2 |
| 29. 11. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGA TELEFONA ZA 9/2024 | A011220A122003 | 3231 | 18.643 € | 0000188731102024 |
| 29. 11. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 11.083 € | 2926/900/2 |
| 29. 11. 2024. | PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | USLUGA PODRŠKE NOVIH POSL.MODELA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3237 | 9.938 € | 78/FIN/1 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA 09/2024 | A011220A122001 | 3232 | 9.281 € | 2139-01-1 |
| 29. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 9/2024 | A011220A122001 | 3232 | 8.281 € | 1016/RV1/1 |
| 29. 11. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 2413-01-1 |
| 29. 11. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA LOŽ ULJA, VIŠE LOKACIJA | A011301A130102 | 3223 | 7.629 € | 141250/INA/1 |
| 29. 11. 2024. | GLOBALDIZAJN D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKACIJA I SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 7.098 € | 2095/P1/10 |
| 29. 11. 2024. | MRAK USLUGE DOO | USLUGA SAVJETOVANJA I STRUČNE PODRŠKE ZA COP ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 4.575 € | 44-1-10 |
| 29. 11. 2024. | ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.D. | ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA U KOTLOVNICAMA.-PU I MO,VIŠE LOKACIJA | A011133A113301 | 3232 | 3.468 € | 4714/posl1/01 |
| 29. 11. 2024. | FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 1.911 € | 694-1-1 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRISTOJBA ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3231 | 1.412 € | 4048008090-202411-8 |
| 29. 11. 2024. | SVILAN DOO | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 1.375 € | 684/1/1 |
| 29. 11. 2024. | DEPT TECHNOLOGY DOO | ODRŽAVANJE APLIAKCIJE RAZVRSTAJ MOJZG ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 1.000 € | 00140-DHR-24-SLS |
| 29. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN, NUV,ZK ZA 052023-052024, PREKRATOVA 25 | A011301A130102 | 3234 | 733 € | 01813544-052023052024 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | GODIGITAL NAKNADA ZA 09/2024 | A011220A122003 | 3231 | 559 € | 01830054384003241001 |
| 29. 11. 2024. | RAPTOR FLEET DOO | NAJAM RAPTOR FLEET SUSTAVA ZA NADZOR VOZILA ZA 9/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 405 € | 6992-01-91 |
| 29. 11. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA PLOČE MAGNETNE ZIDNE, PETRINJSKA 73 | A011301A130102 | 3221 | 300 € | 5089-ZG1-91 |
| 29. 11. 2024. | KONZUM PLUS DOO | KONZUM-POKLON KARTICA ZA 09/2024 | A011133A113301 | 3121 | 282 € | 2047/29015/4 |
| 29. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZK ZA 09/2023 DO 04/2024, TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA | A011301A130102 | 3234 | 233 € | 09018891-092023042024 |
| 29. 11. 2024. | BRIŠAR SERVIS D.O.O. | POPRAVAK STROJA ZA ODRŽANJE I PRANJE VOZILA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130101 | 3232 | 225 € | 2436-1-1 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKAR.PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1,II.KAT. | A011301A130101 | 3222 | 225 € | 92194-411-1 |
| 29. 11. 2024. | SELMET D O O | ODRŽAVANJE SELMET PATROL KONTROLNIKA OD 01.10.-31.10.2024.-ZGU,TRG.S.RADIĆA 1. | A011133A113301 | 3232 | 210 € | 1331/01/01 |
| 29. 11. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PREH.PROIZV.I PIĆA ZA ČAJNE KUHINJE.-TSR 1,III.KAT. | A011301A130101 | 3222 | 179 € | 2048/17/1 |
| 29. 11. 2024. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SREDSTAVA ZA PRANJE,ČIŠĆENJE I OSTAL.SRED.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130101 | 3221 | 176 € | 20382-01-100 |
| 29. 11. 2024. | COMPING D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA IT SUSTAVA ZA 8/2024 | A011220A122002 | 3238 | 166 € | 1026-01-1 |
| 29. 11. 2024. | COMPING D.O.O. | USLUGA ODRŽAVANJA IT SUSTAVA ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 166 € | 1027-01-1 |
| 29. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN, NUV,ZK ZA 072023-022024, DEMERSKA 33 | A011301A130102 | 3234 | 152 € | 11898440-072023022024 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI | MREŽE ZA VL. POTREBE NEUPAR. RF SPEKTRA SIM./DUP ZA RAZDOBLJE OD 12.11.2024-11.11.2025. | A011133A113301 | 3231 | 132 € | IFDP-24109731 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZVODA ZA ČAJNE KUHINJE.-UO,MARKA MARULIĆA 18. | A011301A130101 | 3222 | 124 € | 92195-411-1 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE ZA 9/2024.-PU N.ZAGREB,AV.DUBROVNIK 12. | A011301A130101 | 3222 | 111 € | 92191-411-1 |
| 29. 11. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | SANITARNE KNJIŽICE I TEČAJ HIG.MINIMUMA ZA UGOST.DJEL.:REBROVIĆ,LAZAR I TRBOJEVIĆ-ZGU,TRG S.RAD | A011133A113301 | 3236 | 110 € | 01701-15785 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKAR.PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-UO,ULICA DRAGUTINA GOLIKA 63. | A011301A130101 | 3222 | 99 € | 92196-411-1 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKARSKIH PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1,I.KAT. | A011301A130101 | 3222 | 98 € | 92193-411-1 |
| 29. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZK ZA 10/2023 DO 05/2024, HERCEGOVAČKA 109 | A011301A130102 | 3234 | 97 € | 09449825-102023052024 |
| 29. 11. 2024. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZK ZA 10/2023 DO 07/2024, LJUDEVITA POSAVSKOG 25B | A011301A130102 | 3234 | 92 € | 12097441-102023072024 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKAR.PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-PU PEŠČENICA,ZAPOLJSKA 1. | A011301A130101 | 3222 | 91 € | 92192-411-1 |
| 29. 11. 2024. | BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU | USLUGA TEHN.ZAŠTITE PUTEM CDS-A ZA 10/2024.-VILA ZAGREB,MOŠĆENIĆKA DRAGA | A011133A113301 | 3239 | 88 € | 12749-1-1 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKAR.PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-ULICA KNEZA BRANIMIRA 71B. | A011301A130101 | 3222 | 82 € | 92197-411-1 |
| 29. 11. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 64 € | 1017/RV1/1 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI | SIMPLEKS I DUPLEKS-PODR.DO 1 ŽUPANIJE OD 12.11.2024.-11.11.2025. | A011133A113301 | 3231 | 33 € | IF-24010503 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI | POKRETNA RP U PRIVATNOJ POKRETNOJ MREŽI OD 12.11.2024.-11.11.2025. | A011133A113301 | 3231 | 30 € | IF-24010502 |
| 29. 11. 2024. | MLINAR D.D. | NABAVA PREH.I PEKAR.PROIZV.ZA ČAJNE KUHINJE.-ZAGREBAČKI VELESAJAM,AV.DUBORVNIK 15. | A011301A130101 | 3222 | 29 € | 92198-411-1 |
| 29. 11. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | SAMOSTALNI MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 09/2024 | A011220A122003 | 3231 | 23 € | 5015954643-301-8 |
| 28. 11. 2024. | ARBITAR D.O.O | PROŠIRENO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 9/2024 | A011220A122002 | 3238 | 28.771 € | 47-11-24 |
| 28. 11. 2024. | MANDIGO GRAD DOO ZA GRAĐENJE | PRIJENOS I PRIJEVOZ ARHIVSKE GRAĐE,NAMJEŠTAJA,PRESELJENJA.-UO GRADA ZAGREBA | A011301A130102 | 3231 | 19.130 € | 220/1/1 |