Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 07508446885 · Poništi presjek

Isplaćeno 96.397 € u 39 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade96.397 €39
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1296.397 €39
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09030004 energija48.400 €2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode22.993 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad12.539 €3
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.433 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.856 €3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično934 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza806 €2
3234 09030012 komunalne usluge706 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene700 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi443 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život308 €3
3693 09010134 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenos300 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge212 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje189 €1
3238 09030017 računalne usluge96 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume84 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge74 €1
3239 09030018 ostale usluge74 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika58 €1
3211 09030001 službena putovanja53 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa40 €1
3433 09030026 zatezne kamate24 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja22 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća21 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A3109042395510.499 €23955
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013234706 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEREFUND.PRIJEVOZA U ŠUP-SLJEMEA023109A3109053231625 €3231
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221443 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEBOŽIĆNICA-FAZA VIIA011209T1209173693300 €3693
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224189 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231181 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323896 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322584 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329975 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323974 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323674 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321358 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321153 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343140 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323734 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343324 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323322 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322721 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329317 €55
24. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329415 €55
20. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322326.900 €3223
20. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJENAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11. M JA023109A3109013291623 €3291
20. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJESUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237178 €3237
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231119.341 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24A011209T12091432995.265 €3299
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090731112.379 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231321.328 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083111819 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109073132393 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212231 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083132135 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A310908321238 €55
12. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPLAĆA ZA 11/2024A023109A310907321238 €55
5. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121700 €3121
4. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJENAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.A023109A3109013291311 €3291
3. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEENERGIJA-10/2024.A023109A310901322321.500 €3223
3. 12. 2024.OŠ MATKA LAGINJEPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395512.494 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.