Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 48787627264 · Poništi presjek

Isplaćeno 208.465 € u 37 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju208.465 €37
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard145.590 €16
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk44.470 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo18.405 €19
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12208.465 €37
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi88.214 €1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode44.470 €2
3223 09030004 energija39.600 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad24.298 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.456 €2
3234 09030012 komunalne usluge2.418 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.789 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život885 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi765 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično571 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje326 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza312 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge235 €2
3238 09030017 računalne usluge166 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume145 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja129 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge127 €1
3239 09030018 ostale usluge127 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika100 €1
3211 09030001 službena putovanja91 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa68 €1
3433 09030026 zatezne kamate41 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja39 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća36 €1
3293 09030021 reprezentacija30 €1
3294 09030022 članarine i norme26 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A3109042395520.173 €23955
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A31090132341.218 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221765 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224326 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231312 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013238166 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013225145 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013299129 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013239127 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013236127 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013213100 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321191 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343168 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323759 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343341 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323339 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322736 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329330 €55
24. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329426 €55
23. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICENABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024A023109A310903372288.214 €3722
20. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322325.000 €3223
20. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEKOM.USLUGE - ODVOZ OTPADAA023109A31090132341.200 €3234
20. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICESUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237176 €3237
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A310902311113.221 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831119.072 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090731112.006 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231321.959 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831321.497 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083121489 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212392 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109073212285 €55
12. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083212208 €55
5. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121800 €3121
4. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICENAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 10./2024.A023109A3109013291571 €3291
4. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A3109083121500 €3121
3. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395524.296 €23955
3. 12. 2024.OŠ ŠPANSKO ORANICEENERGIJA 10./2024.A023109A310901322314.600 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.