Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 54702581236 · Poništi presjek

Isplaćeno 107.305 € u 40 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju107.305 €40
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard55.564 €18
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk34.869 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo16.873 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12107.305 €40
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode34.869 €2
3223 09030004 energija25.000 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad21.094 €2
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.038 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.481 €2
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge2.115 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene2.000 €3
3234 09030012 komunalne usluge1.203 €2
3222 09030032 materijal i sirovine1.182 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi630 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično623 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život440 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje268 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza257 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja200 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge191 €2
3238 09030017 računalne usluge136 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume119 €1
3239 09030018 ostale usluge105 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika83 €1
3211 09030001 službena putovanja75 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa56 €1
3433 09030026 zatezne kamate34 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja32 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća30 €1
3293 09030021 reprezentacija25 €1
3294 09030022 članarine i norme21 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 12. 2024.OŠ REMETEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A3109042395516.182 €23955
24. 12. 2024.OŠ REMETENABAVA HRANE IZ EKO UZGOJA-PROSINAC 24A023109A31090432221.182 €3222
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A31090132341.003 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221630 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224268 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231257 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013238136 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013225119 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013299107 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013239105 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013236105 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321383 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321175 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343156 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323749 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343334 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323332 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322730 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329325 €55
24. 12. 2024.OŠ REMETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329421 €55
23. 12. 2024.OŠ REMETEREF. ZA SANACIJU KROVAA023109A31090132325.538 €3232
20. 12. 2024.OŠ REMETEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322316.800 €3223
20. 12. 2024.OŠ REMETEKOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024A023109A3109013291259 €3291
20. 12. 2024.OŠ REMETEKOM.USLUGE - ODVOZ OTPADAA023109A3109013234200 €3234
20. 12. 2024.OŠ REMETESUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237142 €3237
19. 12. 2024.OŠ REMETEREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SIGURN.SUSTAVA023109K31090132327.500 €3232
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A310902311113.950 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831117.144 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231322.302 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831321.179 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083212299 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083121200 €55
12. 12. 2024.OŠ REMETEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212141 €55
5. 12. 2024.OŠ REMETEPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121600 €3121
4. 12. 2024.OŠ REMETESISTEMATSKI - 2024.- 14 DJELATNIKAA023109A31090132362.010 €3236
4. 12. 2024.OŠ REMETEOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A31090831211.200 €3121
4. 12. 2024.OŠ REMETENAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 10./2024.A023109A3109013291363 €3291
3. 12. 2024.OŠ REMETEPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395518.687 €23955
3. 12. 2024.OŠ REMETEENERGIJA 10./2024.A023109A31090132238.200 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.