Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 99118997944 · Poništi presjek

Isplaćeno 175.540 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade175.540 €41
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12175.540 €41
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09030004 energija60.800 €2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode33.878 €2
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi32.603 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad24.337 €3
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.974 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.016 €3
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.250 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.722 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.194 €2
3234 09030012 komunalne usluge1.068 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično927 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza734 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi671 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje285 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge209 €2
3238 09030017 računalne usluge145 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume127 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge112 €1
3239 09030018 ostale usluge112 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika88 €1
3211 09030001 službena putovanja80 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa60 €1
3433 09030026 zatezne kamate36 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja34 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća31 €1
3293 09030021 reprezentacija26 €1
3294 09030022 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A3109042395515.871 €23955
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A31090132341.068 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221671 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAREFUND.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231460 €3231
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224285 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231274 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013238145 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013225127 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013299113 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013239112 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013236112 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321388 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321180 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343160 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323752 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343336 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323334 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322731 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329326 €55
24. 12. 2024.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329422 €55
23. 12. 2024.OŠ KAJZERICANABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024A023109A310903372232.603 €3722
20. 12. 2024.OŠ KAJZERICAAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322328.500 €3223
20. 12. 2024.OŠ KAJZERICAKOM.USLUGE - ŠK.ODBOR 11/2024A023109A3109013291566 €3291
20. 12. 2024.OŠ KAJZERICASUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237157 €3237
19. 12. 2024.OŠ KAJZERICAREF. ZA ZAMJENA STOLARIJEA023109K31090132323.250 €3232
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A310902311118.543 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 11/24A011209T12091432998.768 €3299
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831115.498 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231323.060 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083132907 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212894 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023121422 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083212300 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109073111296 €55
12. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 11/2024A023109A310907313249 €55
5. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121900 €3121
4. 12. 2024.OŠ KAJZERICAOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A3109083121400 €3121
4. 12. 2024.OŠ KAJZERICANAK.ZA RAD ŠK.ODBORA 10./2024.A023109A3109013291361 €3291
3. 12. 2024.OŠ KAJZERICAENERGIJA 10./2024.A023109A310901322332.300 €3223
3. 12. 2024.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395518.007 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.