Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-12 · Poništi presjek
Isplaćeno 167.830.516 € u 20.170 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-12 | 167.830.516 € | 20170 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | STAMBENO NASELJE NOVI JELKOVEC-ČUVANJE ZA 11/2024 | A011213A121301 | 3239 | 29.665 € | 10931-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ | A011209A120914 | 4241 | 29.384 € | 4673-228-204 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU | A011209K120905 | 3238 | 28.403 € | 955/11/11 |
| 31. 12. 2024. | HIDROSTRES D.O.O. | UG.1239/2024-1PS-USLUGA ZAŠTITE GRAĐ.OD GRAFITA | A011712T171203 | 3239 | 28.259 € | 069/HI/362 |
| 31. 12. 2024. | NOTUS IT DOO | USLUGA NADOGRADNJE I ODRŽAVANJA WEB SERVISA PRISTUPAČNI ZAGREB | A011121A112101 | 3238 | 26.613 € | 615-01-1 |
| 31. 12. 2024. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | OŠ BOROVJE-PRIKLJUČAK-1 RATA | A011212K121203 | 4511 | 25.838 € | 77 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | ODRŽAVANJE SOCIJALNOG PROGRAMA 10.2024. | A011221A122101 | 3238 | 25.299 € | 1924-1-1 |
| 31. 12. 2024. | ELEKTROKEM D.O.O. | NAR.2023-17113,OKS,GRAĐ. JR IGRALIŠTA OŠ BARTOLA KAŠIĆA | A011612K161204 | 4214 | 24.066 € | 1168/VP1/1 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 23.892 € | 994/11/11 |
| 31. 12. 2024. | KAMENARKA NEKRETNINE DOO | ZAKUPNINA ZA XII/24. ZA DV TRATINČICA | A022109A210901 | 3235 | 21.567 € | 84/P1/1 |
| 31. 12. 2024. | KAMENARKA NEKRETNINE DOO | ZAKUPNINA ZA XI/24. ZA DV TRATINČICA | A022109A210901 | 3235 | 21.567 € | 77/P1/1 |
| 31. 12. 2024. | VODOPRIVREDA ZAGREB D.D. | UG.110/2024,I PS,REKONSTRUKCIJA UL.MATUNI,VELIKI POTOK | A011812K181201 | 4214 | 21.094 € | 123-13-73082 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (241 SAT) | A011223A122301 | 3238 | 19.883 € | 910/11/11 |
| 31. 12. 2024. | SPACE DOO | UG.335/2023-3PS-JORDANOVAC 6-OBNOVA PROČELJA | A011712A171203 | 3232 | 19.487 € | 19-PP1-1-2024 |
| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 11/2024. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 3332/VP150/2 |
| 31. 12. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 11/2024. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 18.587 € | 0000181182122024 |
| 31. 12. 2024. | KOR DOO | NAR.2024-4004,OKS,KONZER.RESTAUR.RADOVI-FONTANA PARK GRIČ | A011512A151201 | 3232 | 17.750 € | 48-1-1 |
| 31. 12. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 17.579 € | 37878-040077390-244 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 17.546 € | 920/11/11 |
| 31. 12. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA 09/2024 | A011210A121012 | 3239 | 17.443 € | 051-21104 |
| 31. 12. 2024. | EKO STANDARD D.O.O. | PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA-UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA 11251 | A011210A121001 | 3234 | 17.351 € | 992-1-3 |
| 31. 12. 2024. | ELEKTROKEM D.O.O. | NAR.2024-2208,OKS,IGRADNJA JR ROTOR SARAJEVSKA CESTA | A011612K161204 | 4214 | 17.267 € | 1167/VP1/1 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA-UGOVOR O USTUPU TRAŽBIN | A011210A121001 | 3234 | 16.179 € | 1890-6000-9009. |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ILOCK, FIP, E-REDAR ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 16.176 € | 953/11/11 |
| 31. 12. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA LISTOPAD 2024. | A011210A121012 | 3239 | 16.173 € | 051-19950 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 11/2024 | A022124A212401 | 3223 | 16.116 € | 24963-119-2024 |
| 31. 12. 2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ | A011209A120903 | 3722 | 15.996 € | 4683-228-204 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (187 SATI) | A011223A122301 | 3238 | 15.428 € | 1014/11/11 |
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKS BIVŠE TVORNICE "SLJEME"-ČUVANJE ZA 11/2024 | A011213A121302 | 3239 | 15.246 € | 10927-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | KOMPLEKS "ZAGREPČANKA"HEINZELOVA 64-68-ČUVANJE ZA 11/2024 | A011213A121302 | 3239 | 15.246 € | 10928-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | SVEUČILIŠNA BOLNICA BLATO-ČUVANJE KOMPLEKSA ZA 11/2024 | A011213A121302 | 3239 | 15.246 € | 10926-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | E. G. S. - ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O. | NAR.2023-4246,OKS,GRAĐ. JR OŠ ZAPRUĐE-MEŠTROVIĆEV TRG 8A | A011612K161204 | 4214 | 15.173 € | 79/001/1 |
| 31. 12. 2024. | NJIRIĆ PLUS ARHITEKTI D.O.O. | UG.1124/2023-3PS-OŠ HORVATI-NOVEL.PROJ.DOKUM.ZA IZGRADNJU | A011212K121203 | 4212 | 15.000 € | 30/P01/1-2024 |
| 31. 12. 2024. | RC PROING DOO | UG.426/2024-4PS-DV BAJKA-CIGLENICA-PROJ.DOKUM.ZA REKON. | A011212K121202 | 4511 | 14.540 € | 84-01-01 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | SMJEŠTAJ IKT OPREME ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 14.139 € | 2186-1-1 |
| 31. 12. 2024. | NEVING D.O.O. | UG.255/2024-5PS-DV JABUKA-PO TRNAVA-PRENAMJENA PROSTORA | A011212K121202 | 4511 | 14.096 € | 5. Privremena situacij |
| 31. 12. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA 11/2024. | A011210A121012 | 3239 | 13.507 € | 051-21134 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | USLUGA SMJEŠTAJA IKT OPREME ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 13.437 € | 1951-1-1 |
| 31. 12. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 13.242 € | 5957-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ | MATERIJALNI RASHODI 11/2024 | A022124A212401 | 3239 | 13.089 € | 24963-119-2024 |
| 31. 12. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | UG. 158/2023 3.PS SEMAF. AV. DUBROVNIK OD CIMERMANOVE DO AV. V. HOLJEVCA | A012112K211202 | 4214 | 12.803 € | 3834-01-01 |
| 31. 12. 2024. | ODVJETNIČKO DRUŠTVO METELKO KNEŽEVIĆ I PARTNERI DOO | PRISTUP ROČIŠTU I SASTAV PODNESKA P-1816/2022 | A011120A112004 | 3237 | 12.625 € | 223/1/1/2024 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA ISTOK.-UO GRADA ZAGREBA. | A011301A130102 | 3239 | 12.410 € | 3027-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | UG. BR. 28/2024-III NAKNADA ZA CESTE 11/2024 | A012112K211201 | 3232 | 12.366 € | 8187-204-770033 |
| 31. 12. 2024. | ARHITEKTURA KRITOVAC JDOO | UG.360/2024-2PS-J.DALMATINCA 9-PODR.C.ZA AUTIZAM-PROJ.DOKUM. | A011212K121207 | 4511 | 11.875 € | 4-2-1-2024 |
| 31. 12. 2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ | A011209A120903 | 3722 | 11.714 € | 4686-228-204 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA ISTOK 11/2024.-UO GRADA | A011301A130102 | 3239 | 11.619 € | 3212-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | TJELESNA ZAŠTITA 11/2024 | A022124A212401 | 3239 | 11.527 € | 25005-113-2024 |
| 31. 12. 2024. | OŠ KUSTOŠIJA | REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA | A023109K310901 | 4221 | 11.500 € | 4221 |
| 31. 12. 2024. | NEURIVI DOO | USLUGE ANALIZE I DOK. POSLOVNIH PROCESA I IZRADE TEH.DOKUMENTACIJE | A011220A122002 | 3237 | 11.250 € | 2/01/1 |