| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | NABAVA ISPISNIH UREĐAJA PREMA UGOVORU | A011220T122002 | 4221 | 1.164.951 € | 599/VP150/151 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | PREMIJE OSIGURANJA, SLUŽBA ZA INF.SUST. I TEHN. POSLOVE | A011301A130102 | 3292 | 121.432 € | 24078614 |
| 31. 12. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | 4. PRIVREMENA SITUACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KOMUNIK.MREŽE ZA TRG S.RADIĆA 1 | A011220T122002 | 4221 | 114.446 € | 2851-01-1 |
| 31. 12. 2024. | ALU PLANET DOO | RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE I PRIPAD. UREĐ.PROČELJA ZA 10/2024-PU NOVI ZAGREB, AV. DU | A011301A130101 | 3232 | 91.430 € | 2.privremena situacija |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE RKI GRADA ZAGREBA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 75.375 € | 2169-1-1 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE RKI GRADA ZAGREBA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 75.375 € | 1968-1-1 |
| 31. 12. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 58.142 € | 37878-040085592-241 |
| 31. 12. 2024. | GDI DOO | ODRŽAVANJE ARCGIS SUSTAVA | A011220A122002 | 3238 | 56.338 € | 24-10-0475 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 12/2024 | A011220A122002 | 3238 | 55.275 € | 1047/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽ. CENTRIX SUSTAVA ZA 11/2024. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 54.732 € | 954/11/11 |
| 31. 12. 2024. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE OPREME I PROGRAMSKIH APLIKACIJA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3232 | 50.766 € | 5390/11/11 |
| 31. 12. 2024. | COMBIS D.O.O. | USLUGA INSTALACIJE, UPGRADE I MIGRACIJA BAZE ZA 12/204 | A011220T122002 | 4221 | 49.200 € | 1536/ESI3.0/911 |
| 31. 12. 2024. | MAKINJA DOO | ZAMJENA UREĐAJA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU DVORANA I CAFFE KUHINJE.-PU NOVI ZAGREB, AV | A011301A130101 | 3232 | 48.323 € | 220/01/241 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 47.104 € | 0010059849-410024-8 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI, SLUŽBA ZA INF.SUS. I TEHN. POSLOVE | A011301A130102 | 3292 | 46.213 € | 24078613 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 45.333 € | 0010059849-411024-3 |
| 31. 12. 2024. | ARBITAR D.O.O | PROŠIRENO ODRŽAVANJE SUSTAVA | A011220A122002 | 3238 | 41.281 € | 47-15-24 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | SOFTVERSKA PODRŠKA ZA TEL.CENTRALU | A011220A122001 | 3232 | 39.644 € | 1122/RV1/1 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 23.892 € | 994/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 11/2024. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 3332/VP150/2 |
| 31. 12. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 11/2024. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 18.587 € | 0000181182122024 |
| 31. 12. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 17.579 € | 37878-040077390-244 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 17.546 € | 920/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ILOCK, FIP, E-REDAR ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 16.176 € | 953/11/11 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | SMJEŠTAJ IKT OPREME ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 14.139 € | 2186-1-1 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | USLUGA SMJEŠTAJA IKT OPREME ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 13.437 € | 1951-1-1 |
| 31. 12. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 13.242 € | 5957-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA ISTOK.-UO GRADA ZAGREBA. | A011301A130102 | 3239 | 12.410 € | 3027-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA ISTOK 11/2024.-UO GRADA | A011301A130102 | 3239 | 11.619 € | 3212-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | NEURIVI DOO | USLUGE ANALIZE I DOK. POSLOVNIH PROCESA I IZRADE TEH.DOKUMENTACIJE | A011220A122002 | 3237 | 11.250 € | 2/01/1 |
| 31. 12. 2024. | DEPT TECHNOLOGY DOO | NADOGRADNJA APLIKACIJE RAZVRSTAJ MOJZG ZA 12/2024 | A011220A122002 | 3238 | 11.250 € | 00176-DHR-24-SLS |
| 31. 12. 2024. | RAZVITAK CENTAR D.O.O. | NARUDŽBA MATERIJALA -GRUPA 3.-RADIONICE ŠPANSKO, TRG I. KUKULJEVIĆA 2 | A011301A130101 | 3224 | 11.226 € | 55/1/1 |
| 31. 12. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | USL. ODRŽ. APL.RJEŠENJA GZ ZA 11/2024. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 11.083 € | 3758/900/2 |
| 31. 12. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE UREDA | A011301A130102 | 3221 | 10.676 € | 5961-ZG1-91 |
| 31. 12. 2024. | MANDIGO GRAD DOO ZA GRAĐENJE | PRIJENOS I PRIJEVOZ ARHIVSKE GRAĐE,NAMJEŠTAJA,PRESELJENJE.-UO GRADA ZAGREBA-VIŠE LOKACIJA | A011301A130102 | 3231 | 10.669 € | 266/1/1 |
| 31. 12. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 10/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3223 | 9.990 € | 123810/IK/1 |
| 31. 12. 2024. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | ODRŽAVANJE SPI DIG. SUSTAVA KONSOLIDANOG UPRAVLJANJA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 9.500 € | 101RAČ-04--24/0016365 |
| 31. 12. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 11/2024.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3223 | 8.582 € | 137619/IK/1 |
| 31. 12. 2024. | EURO ROSA IP DOO | PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU.-UPRAVNI OBJEKTI GRADA ZAGREBA. | A011301A130101 | 3221 | 8.527 € | 2425-1-1 |
| 31. 12. 2024. | PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | USLUGA PODRŠKE DIZAJN I IMPLEMENTACIJE NOVIH POSL. MODELA I PROCESA ZA 12/2024 | A011220A122002 | 3237 | 7.950 € | 88/FIN/1 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA JUG.-UO GRADA ZG | A011301A130102 | 3239 | 7.630 € | 3211-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | −7.172 € | 0010059849-410024-8 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | −7.066 € | 0010059849-411024-3 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | REDOVITO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 11/2024 | A011220A122001 | 3232 | 7.000 € | 1165/RCTV/1 |
| 31. 12. 2024. | ARBITAR D.O.O | ODRŽAVANJE APLIKATIVNIH MODULA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 6.267 € | 47-13-24 |
| 31. 12. 2024. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | PODPOLAGAČKI RADOVI U MS STJEPAN RADIĆ,HERCEGOVAČKA 11 | A011301A130103 | 3232 | 5.971 € | 57-11-2024. |
| 31. 12. 2024. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA EURO LOŽIVOG ULJA EKSTRA, GČ NOVI ZAGREB | A011301A130102 | 3223 | 5.075 € | 158043/INA/1 |
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NABAVA DRVCA ZA BOŽIĆNO I NOVOGODIŠNJE UREĐENJE UNUTARNJIH PROSTORIJA GRADSKE UPRAVE.-UO GRADA | A011301A130102 | 3299 | 4.880 € | 103240178 |
| 31. 12. 2024. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA,GRUPA JUG.-UO GRADA ZAGREBA. | A011301A130102 | 3239 | 4.695 € | 3028-3086-9009 |
| 31. 12. 2024. | PERUČA D.O.O. | DOSTAVA NAMJEŠTAJA.-UO,EUGENA KUMIČIĆA 5. | A011133A113302 | 4221 | 4.680 € | 142/V/2 |