Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-07 · OIB 09149352137 · Poništi presjek

Isplaćeno 111.969 € u 35 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade111.969 €35
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2025-07111.969 €35
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030078 obveze za naplaćene tuđe prihode38.053 €2
3111 09030028 plaće za redovan rad24.950 €2
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš9.816 €1
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza6.001 €2
3239 09030019 ostale usluge5.628 €3
3223 09030005 energija5.600 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge5.564 €2
3132 09030030 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.117 €2
3232 09030062 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.300 €1
4227 09030036 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.581 €1
3234 09030013 komunalne usluge1.949 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.128 €1
3212 09030031 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život757 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje403 €1
3211 09030001 službena putovanja343 €1
3238 09030018 računalne usluge326 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika305 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume299 €1
3299 09030025 ostali nespomenuti rashodi poslovanja281 €1
3237 09030017 intelektualne i osobne usluge233 €2
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa85 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća81 €1
3433 09030027 zatezne kamate51 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja48 €1
3293 09030022 reprezentacija37 €1
3294 09030023 članarine i norme32 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAREF. ZA NABAVU KRUHOREZNICEA023109A31090442272.581 €4227
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A31090132341.949 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A31090132211.128 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013231419 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013224403 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013211343 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013238326 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013213305 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013225299 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013299281 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013239278 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A3109013236158 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901343185 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901322781 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901323773 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901343351 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901323348 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901329337 €55
31. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMAT.TROŠKOVI-07/2025.A023109A310901329432 €55
30. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 06.2025A023109A3109042731113.069 €27311
28. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAZAŠTITARSKE USLUGE ZA LIPANJ 2025.A023109A31090132392.500 €3239
24. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAENERGIJA ZA SVIBANJ I LIPANJ 2025.A023109A31090132235.600 €3223
24. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆASISTEMATSKI - 06.2025.- 34 DJELATNIKAA023109A31090132365.406 €3236
22. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAREF. ZA IZRADA PR.DOK. ZA SANACIJU SANIT.ČVORAA023109K31090132323.300 €3232
15. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA05/2025.-SUFIN.PROJEKTA STP-TEHNIČARIA023109T3109033237160 €3237
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A310902311116.615 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090831118.336 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090231322.741 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A31090831321.375 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A3109023212498 €55
14. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA- PLAĆA 06.2025.A023109A3109083212259 €55
11. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAEU PUN PLAĆA I KOORDIN.-FAZA VII 06./25.A011209T12091736939.816 €3693
8. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAZAŠTITARSKE USLUGE ZA SVIBANJ 2025A023109A31090132392.850 €3239
7. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS-05/2025.A023109A31090132315.582 €3231
4. 7. 2025.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTAR.-SVIBANJ 2025.A023109A3109042731124.984 €27311

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.