| 31. 7. 2025. | COMBIS D.O.O. | LICENCE ZA STANDARDNE PROGRAMSKE ALATE | A011220A122002 | 3235 | 128.034 € | 189/ESI3.4/373 |
| 31. 7. 2025. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 5/2025 | A011220A122002 | 3238 | 54.732 € | 478/11/11 |
| 31. 7. 2025. | HERC MAT DOO | ZAMJENA TEPIH STAZE I OTIRAČA NA ULAZU, TRG S. RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3232 | 13.214 € | 96-2/1/1 |
| 31. 7. 2025. | EKONERG KONZALTING DOO ZA DIGITALNE USLUGE | UNOS OSNOVNOG MIN.SETA PODATAKA-SUSTAV UPRAVLJANJA I ODRZAVANJA GRADA ZAGREBA | A011220T122002 | 4262 | 11.650 € | 63-K-1 |
| 31. 7. 2025. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 06/2025, TRG STJEPANA RADICA 1 | A011301A130102 | 3223 | 8.319 € | 72151/IK/1 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 7.609 € | 22-01-91 |
| 31. 7. 2025. | MANDIGO GRAD DOO ZA GRAĐENJE | UTOVAR, ISTOVAR NAMJESTAJA, PRIJEVOZ TERETNIM VOZILOM | A011301A130102 | 3231 | 5.163 € | 143/1/1 |
| 31. 7. 2025. | R4 NEKRETNINE DOO | ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA 07/2025 | A011301A130102 | 3235 | 4.638 € | 161/VP-AKN/1 |
| 31. 7. 2025. | MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU | USLUGE KONTAKT CENTRA ZA 5/2025 | A011220A122002 | 3238 | 4.489 € | 72/P1/1 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA 5/2025 | A011133A113301 | 3121 | 4.297 € | 1282/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | PRIMAT LOGISTIKA DOO | NABAVA METALNOG I OSTALOG NAMJESTAJA Z APOTREBE GRADSKE UPRAVE | A011133A113302 | 4221 | 3.390 € | 3046/1/1 |
| 31. 7. 2025. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽAVANJE PODSUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 5/2025 | A011220A122002 | 3238 | 2.719 € | 507/11/11 |
| 31. 7. 2025. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽ. PORTALA OTVORENIH PODATAKA ZA 06/2025. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 1.688 € | 577/11/11 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRETPLATA ZA 07/2025, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3231 | 1.412 € | 4048008090-202507-6 |
| 31. 7. 2025. | PRIMAT LOGISTIKA DOO | NABAVA METALNOG I OSTALOG NAMJESTAJA Z APOTREBE GRADSKE UPRAVE | A011133A113302 | 4221 | 810 € | 3047/1/1 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT USKRSNICA 05/2025 | A011133A113301 | 3121 | 671 € | 1282-29015-5 |
| 31. 7. 2025. | NARODNE NOVINE D.D. | UREDSKI MATERIJALM KUŠEVIĆEVA 2 | A011301A130102 | 3221 | 637 € | 003055098170 |
| 31. 7. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGA DEZINSEKCIJE | A011301A130102 | 3234 | 315 € | 5282-6000-9910 |
| 31. 7. 2025. | SELMET D O O | ODRŽAVANJE SUSTAVA KONTROLE OBILASKA ZAŠTITARA.-UO,UL.KNEZA BRANIMIRA 71B. | A011133A113301 | 3232 | 280 € | 877/01/01 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 260 € | 17-01-91 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICA 05/2025 | A011133A113301 | 3121 | 213 € | 1422/29015/5 |
| 31. 7. 2025. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, TRG KATARINE ZRINSKE 6 | A011301A130102 | 3234 | 205 € | 935/ZS3/1 |
| 31. 7. 2025. | FINA | REDOVITE HITRONET USLUGE ZA 6/2025 | A011220A122002 | 3238 | 164 € | 88-0625-0349055 |
| 31. 7. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ZATEZNA KAMATA ZA RAZDOBLJE 02-11 2024 | A011133A113301 | 3433 | 145 € | 0004 |
| 31. 7. 2025. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | USLUGA ZAKUPA MOBILNIH RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE UZS GRADA 06/2025 | A011133A113301 | 3239 | 139 € | 2275-01-01 |
| 31. 7. 2025. | SIGNALGRAD D.O.O. | DOBAVA I MONTAŽA NALJEPNICA, PETRINJSKA 31 | A011301A130101 | 3224 | 125 € | 84/1/1-2025 |
| 31. 7. 2025. | SIGNALGRAD D.O.O. | DOBAVA I MONTAŽA NALJEPNICA, IVANA VISINE 3 | A011301A130101 | 3224 | 125 € | 85/1/1-2025 |
| 31. 7. 2025. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | USLUGA PRIKLJUČENJA VATRODOJAVE NA JVP GRADA, PETROVA 116 | A011133A113301 | 3239 | 124 € | K041-2025-1611 |
| 31. 7. 2025. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, RUŽMARINKA 21 | A011301A130102 | 3234 | 123 € | 523/ZS10/1 |
| 31. 7. 2025. | BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU | USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEM CDS-A, 06/2025 | A011133A113301 | 3239 | 100 € | 7079-1-1 |
| 31. 7. 2025. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | USLUGA PRIKLJUČENJA VATRODOJAVE NA JVP GRADA, VLAŠKA 106-108 | A011133A113301 | 3239 | 66 € | K041-2025-1612 |
| 31. 7. 2025. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 06/2025, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 57 € | 431-501345-5 |
| 31. 7. 2025. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 06/2025, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 57 € | 431-501344-7 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 52 € | 16-01-91 |
| 31. 7. 2025. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | USLUGA PRIKLJUČENJA VATRODOJAVE NA JVP GRADA, PREKRATOVA 25 | A011133A113301 | 3239 | 41 € | K041-2025-1613 |
| 31. 7. 2025. | GRAD ZAGREB | KN, NUV-OPOMENA ZA DUG DO 03/2025, ILICA 5 | A011301A130102 | 3234 | 37 € | 01757180-032025 |
| 31. 7. 2025. | KONZUM PLUS DOO | RABAT 05/2025 | A011133A113301 | 3121 | 33 € | 1422-29015-5 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 31 € | 18-01-91 |
| 31. 7. 2025. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 06/2025, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 26 € | 431-501346-3 |
| 31. 7. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RETPLATA ZA 06-2025, TRG KRALJA P.S. 17 | A011301A130102 | 3231 | 21 € | 4049973036-202506-8 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 21 € | 15-01-91 |
| 31. 7. 2025. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 06/2025, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 18 € | 431-501348-0 |
| 31. 7. 2025. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 06/2025, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 15 € | 431-501347-1 |
| 31. 7. 2025. | PRIVITAS DOO | OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU TIJELA I NOGU | A011133A113301 | 3227 | 10 € | 14-01-91 |
| 31. 7. 2025. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 06/2025, ILICA 181 | A011301A130102 | 3223 | 1 € | 364000165127 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEH.PODRŠKA I ODRŽAVANJE RAČUNALA ZA 06/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 128.388 € | 1364-01-1 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA MREŽNE OPREME, DISKOVI I KUČIŠTA ZA DISKOVE PREMA UGOVORU | A011220A122001 | 4221 | 72.113 € | 1406-01-1 |
| 30. 7. 2025. | AUTO BENUSSI DOO | NAJAM VOZILA ZA 05/2025 | A011301A130102 | 3235 | 37.817 € | 281-1-3600 |
| 30. 7. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 6/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 1365-01-1 |
| 30. 7. 2025. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 5/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.094 € | 488/RCTV/1 |