| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽ. I TEH.PODRŠKA INFORMATIČKE OPREME ZA 10/2025. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 128.388 € | 2559-01-1 |
| 28. 11. 2025. | GLOBALDIZAJN D.O.O. | ODRŽAVANJE INTERNET PORTALA I CRM SUSTAVA ZA 9/2025 | A011220A122002 | 3238 | 66.375 € | 2059/P1/10 |
| 28. 11. 2025. | AUTO BENUSSI DOO | NAJAM VOZILA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | A011301A130102 | 3235 | 38.535 € | 481-1- 3600 |
| 28. 11. 2025. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTO. I ISPISNIH UREĐAJA ZA 10/2025 | A011220A122001 | 3232 | 24.238 € | 3045/VP150/2 |
| 28. 11. 2025. | AUTO BENUSSI DOO | NAJAM VOZILA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | A011301A130102 | 3235 | 18.666 € | 483-1-3600 |
| 28. 11. 2025. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | ODRŽAVANJE APL.RJEŠENJA CENT.NABAVA, SUST.SC.KART I NAR.UDŽ. ZA 9/2025 | A011220A122002 | 3238 | 11.083 € | 3570/900/2 |
| 28. 11. 2025. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE SPI SUSTAVA ZA 09/2025. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 10.575 € | 101RAČ-04--25/0014103 |
| 28. 11. 2025. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHN.PODRŠKA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 10/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 2560-01-1 |
| 28. 11. 2025. | ARBITAR D.O.O | ODRŽAVANJE APL.MODULA UPRAVLJANJE OBJEKTIMA ZA 9/2025 | A011220A122002 | 3238 | 7.520 € | 47-11-25 |
| 28. 11. 2025. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 9/2025 | A011220A122001 | 3232 | 7.250 € | 888/RCTV/1 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, DUBRAVA 49 | A011301A130102 | 3223 | 4.781 € | 1360511-202510-3_01_10 |
| 28. 11. 2025. | EBC SISTEMI D.O.O. | OPREMA | A011220T122002 | 4221 | 3.375 € | 293/1/1/2025 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, AVENIJA DUBROVNIK 12 | A011301A130102 | 3223 | 3.093 € | 1015449-202510-0_01_10 |
| 28. 11. 2025. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 2.906 € | 4463-ZG1-91 |
| 28. 11. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA | A011133A113301 | 3236 | 2.720 € | 15911/11/1 |
| 28. 11. 2025. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 2.338 € | 4464-ZG1-91 |
| 28. 11. 2025. | AUTO BENUSSI DOO | NAJAM VOZILA Z APOTREBE GRADSKE UPRAVE | A011301A130102 | 3235 | 2.229 € | 482-1-3600 |
| 28. 11. 2025. | PRIVITAS DOO | RADNA ODJEĆA | A011133A113301 | 3227 | 2.046 € | 25-01-91 |
| 28. 11. 2025. | FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | USL. ODRŽAVANJA APL.RJEŠENJA OTKUP STANOVA ZA 10/2025 | A011220A122002 | 3238 | 2.000 € | 764-1-1 |
| 28. 11. 2025. | GRADITELJSTVO PAVE VUKELIĆ D.O.O | SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI RADOVI-DUKLJANINOVA 3 | A011301A130101 | 3232 | 1.646 € | 41-10-2025 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ I OBRADA GLOMAZNOG OTPADA, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3234 | 1.547 € | 207509-25 |
| 28. 11. 2025. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRISTOJBA ZA 11/2025, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3231 | 1.412 € | 4048008090-202511-4 |
| 28. 11. 2025. | ADRIA GRUPA D.O.O. | USLUGA DERATIZACIJE- PARK STARA TREŠNJEVKA 2 | A011301A130102 | 3234 | 1.241 € | 5627-6000-9910 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 9/2025, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3234 | 1.232 € | 218379-25 |
| 28. 11. 2025. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | ODRŽAVANJE SPI DIGITALNOG SUSTAVA ZA PERIOD 01.09.-03.09.2025 | A011220A122002 | 3238 | 950 € | 101RAČ-04--25/0014032 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, NOVA CESTA 1 | A011301A130102 | 3223 | 945 € | 1179442-202510-3_01_10 |
| 28. 11. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PIĆA I PREH.PROIZ.ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE- ZGP 1. KAT | A011301A130101 | 3222 | 829 € | 1593/17/1 |
| 28. 11. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PIĆA I PREHRAMB.PROIZVO.-KUHINJA NOVI ZAGREB | A011301A130101 | 3222 | 714 € | 1591/17/1 |
| 28. 11. 2025. | KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA 09/2025, D.GOLIKA 63 | A011301A130102 | 3223 | 655 € | 41E-25-01950 |
| 28. 11. 2025. | MARINO-LUČKO D.O.O. | NABAVA PIĆA I PREH.PROIZV.ZA POTREBE ČAJNE KUHINJE-ČRNOMEREC | A011301A130101 | 3222 | 642 € | 1592/17/1 |
| 28. 11. 2025. | UREDSKI SISTEMI D.O.O. | ODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH I GRAFIČKIH STROJEVA | A011301A130101 | 3232 | 582 € | 5889 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 9/2025, AVENIJA DUBROVNIK 12 | A011301A130102 | 3234 | 511 € | 218374-25 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 10/2025, TRG I. KUKULJEVIĆA 2 | A011301A130102 | 3223 | 486 € | 2584540-202510-8_01_10 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025,, TRG I.KUKULJEVIĆA 1 | A011301A130102 | 3223 | 437 € | 1184523-202510-2_01_10 |
| 28. 11. 2025. | RAPTOR FLEET DOO | NAJAM SUSTAVA ZA NADZOR VOZILA ZA 09/2025.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 418 € | 7317-01-91 |
| 28. 11. 2025. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE 09/25 | A011133A113301 | 3121 | 377 € | 2014/29015/5 |
| 28. 11. 2025. | TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH PODRUŽNICA ZAGREB | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE DIZALA- VIŠE LOKACIJA | A011301A130101 | 3232 | 338 € | 225/01/RSE(8341047464) |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 10/2025, IVANIĆGRADSKA ULICA 66 | A011301A130102 | 3223 | 330 € | 1762601-202510-5_01_10 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025,MEKSIČKA ULICA 2 | A011301A130102 | 3223 | 330 € | 1765610-202510-4_01_10 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 9/2025, ZAPOLJSKA 1 | A011301A130102 | 3234 | 317 € | 218375-25 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, ULICA AUGUSTA PROSENIKA 9 | A011301A130102 | 3223 | 307 € | 1190468-202510-1_01_10 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ PAPIRA/KARTONA ZA 9/2025, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3234 | 307 € | 208373-25 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, BOŽIDARA MAGOVCA 63 | A011301A130102 | 3223 | 303 € | 1413604-202510-3_01_10 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 10/2025, UL. IVANA ŠIBLA 8 | A011301A130102 | 3223 | 295 € | 1419601-202510-5_01_10 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ZA 10/2025, SLOVENSKA ULICA 21 | A011301A130102 | 3223 | 283 € | 1298583-202510-0_01_10 |
| 28. 11. 2025. | SELMET D O O | ODRŽAVANJE SUSTAVA, OPREME, MJERNIH APARATA I KOM.UREĐAJA ZA 10/2025 | A011133A113301 | 3232 | 280 € | 1485/01/01 |
| 28. 11. 2025. | HEP TOPLINARSTVO D.O.O | TOPLINSKA ENERGIJA ZA 10/2025, TRG I.KUKULJEVIĆA 9 | A011301A130102 | 3223 | 279 € | 1584604-202510-5_01_10 |
| 28. 11. 2025. | MOVA SERVIS DOO | SERVIS KOMPRESORA | A011301A130101 | 3232 | 268 € | 124/01/5 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 9/2025, ĆIRILA I METODA 5 | A011301A130102 | 3234 | 262 € | 218380-25 |
| 28. 11. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 9/2025, TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 4, SESVETE | A011301A130102 | 3234 | 262 € | 218378-25 |