Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 04467652234 · Poništi presjek

Isplaćeno 46.050 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade46.050 €28
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0346.050 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode21.091 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš9.327 €1
3111 09030036 plaće za redovan rad7.078 €1
3292 09030029 premije osiguranja2.451 €1
3234 09030019 komunalne usluge1.098 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje905 €1
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene707 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično698 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi635 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza236 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje227 €1
3211 09030004 službena putovanja193 €1
3238 09030025 računalne usluge183 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika172 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge172 €2
3225 09030012 sitni inventar i autogume169 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja158 €1
3239 09030027 ostale usluge157 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život115 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge89 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa48 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća45 €1
3433 09030035 zatezne kamate29 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja27 €1
3293 09030030 reprezentacija21 €1
3294 09030031 članarine i norme18 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA, MINISTARSTVO, 02/26A023109A3109042731111.737 €27311
30. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237131 €3237
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A31090132341.098 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013221635 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013231236 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013224227 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013211193 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013238183 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013213172 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013225169 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013299158 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A3109013239157 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323689 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343148 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901322745 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323741 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901343329 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901323327 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329321 €55
27. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAMAT.TROŠKOVI-03/2026.A023109A310901329418 €55
23. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPOLICE OSIGURANJAA023109A31090132922.451 €3292
13. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736939.327 €3693
12. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A31090231117.078 €55
12. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023132905 €55
12. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023121707 €55
12. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPLAĆA ZA 02./2026.A023109A3109023212115 €55
4. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273119.354 €27311
4. 3. 2026.OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.