Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 01390776709 · Poništi presjek

Isplaćeno 1.544.559 € u 1.040 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade1.544.559 €1040
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0131.842 €14
2024-0230.974 €33
2024-0346.970 €55
2024-0425.085 €27
2024-0534.742 €34
2024-0636.473 €35
2024-0748.070 €38
2024-0822.352 €25
2024-0919.416 €11
2024-1040.616 €33
2024-1177.826 €38
2024-1291.111 €44
2025-0128.563 €16
2025-0240.908 €37
2025-0340.988 €51
2025-0480.265 €44
2025-0548.693 €36
2025-0684.616 €41
2025-0756.585 €38
2025-0841.914 €32
2025-0935.217 €31
2025-10114.251 €37
2025-1135.335 €12
2025-1275.537 €21
2026-0117.345 €14
2026-0244.679 €50
2026-0348.723 €35
2026-0444.566 €18
2026-0544.401 €31
2026-0661.016 €42
2026-0755.914 €37
2026-0839.566 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad593.342 €90
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja185.529 €37
3223 09030004 energija135.138 €28
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode103.468 €15
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje98.607 €91
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode83.553 €12
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi80.190 €2
3222 09030032 materijal i sirovine53.606 €19
3234 09030012 komunalne usluge26.702 €30
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene25.531 €38
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza22.960 €63
4221 09030057 uredska oprema i namještaj22.495 €5
3239 09030018 ostale usluge15.547 €34
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi12.900 €29
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge12.598 €31
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.171 €89
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene9.679 €4
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.087 €30
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično7.897 €17
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.669 €28
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge4.519 €53
3225 09030007 sitni inventar i auto gume4.148 €29
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika3.325 €29
3238 09030017 računalne usluge3.218 €28
3292 09030020 premije osiguranja3.180 €3
3211 09030001 službena putovanja2.929 €28
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš2.230 €4
4241 09030060 knjige1.381 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa983 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća769 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi664 €3
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu610 €1
3433 09030026 zatezne kamate584 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja551 €28
3293 09030021 reprezentacija434 €28
3294 09030022 članarine i norme364 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023111554 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109073132312 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083121300 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132139 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109073212135 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310908321275 €55
14. 1. 2026.OŠ PETRA PRERADOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310902313256 €55
23. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆASUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025.A023109T3109033237133 €3237
22. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAAKONTACIJA-ENERGIJE-12/2025.A023109A31090132236.000 €3223
22. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆASRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADAA023109A31090132343.100 €3234
22. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAHRANA IZ EKO UZGOJA ZA STUDENI 2025.A023109A31090432222.283 €3222
19. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA, GRAD, 09-12/2025.A023109A31090432229.965 €3222
18. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPOMOĆNICI U NASTAVI-BOŽIĆNICA 2025.A023109A31090831211.800 €3121
18. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAVIKEND.U SPORT DV-BOŽIĆNICA 2025A023109A3109073121300 €3121
17. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAOŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025.A023109A31090231212.100 €3121
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A310902311111.618 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831117.941 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090731112.368 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090231321.917 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831321.310 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109073132372 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109023212192 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109073212129 €55
15. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109083212115 €55
11. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA023109A31090132325.424 €3232
10. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025.A023109A31090132235.500 €3223
8. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAHRANA IZ EKO UZGOJA ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090432222.553 €3222
4. 12. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25.A023109A3109042731110.417 €27311
27. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆASUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25A023109T3109033237116 €3237
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A310902311111.698 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090831119.181 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090731112.144 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090231321.930 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A31090831321.515 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109073132354 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109023212192 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109083212145 €55
13. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109073212129 €55
6. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAPREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A310904273117.166 €27311
3. 11. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆANABAVA I ISPOR.HRANE IZ EKO UZGOJA 09/25A023109A3109043222765 €3222
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAAKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132235.500 €3223
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013234794 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221459 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231171 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224164 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211140 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238133 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213124 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225122 €55
31. 10. 2025.OŠ PETRA PRERADOVIĆASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237116 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.