Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 29048076579 · Poništi presjek

Isplaćeno 840.880 € u 940 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade840.880 €940
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0121.444 €11
2024-0218.813 €33
2024-0319.919 €47
2024-0422.139 €25
2024-0518.741 €31
2024-0614.414 €32
2024-0724.573 €31
2024-089.458 €22
2024-097.386 €5
2024-1016.433 €27
2024-1152.162 €36
2024-1251.601 €37
2025-0117.461 €10
2025-0234.997 €32
2025-0335.757 €51
2025-0438.496 €36
2025-0527.910 €33
2025-0633.329 €39
2025-0734.852 €37
2025-0824.875 €30
2025-0917.180 €31
2025-1045.950 €34
2025-1115.875 €8
2025-1245.428 €21
2026-0112.971 €11
2026-0224.321 €49
2026-0329.393 €33
2026-0420.424 €15
2026-0527.790 €34
2026-0624.446 €35
2026-0737.830 €36
2026-0814.512 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad185.242 €78
3223 09030004 energija98.887 €27
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode90.919 €15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode78.703 €13
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja64.698 €17
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi59.300 €4
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš54.754 €33
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje30.374 €78
3234 09030012 komunalne usluge23.032 €30
3239 09030018 ostale usluge18.021 €35
4221 09030064 uredska oprema i namještaj17.761 €4
3222 09030032 materijal i sirovine17.108 €7
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.998 €37
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi12.203 €29
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene11.619 €29
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično10.686 €19
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza10.462 €33
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.776 €50
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge5.911 €31
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge5.159 €55
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje4.151 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika3.054 €29
3238 09030017 računalne usluge2.867 €28
3211 09030001 službena putovanja2.602 €28
3225 09030007 sitni inventar i auto gume2.591 €28
4241 09030060 knjige1.173 €2
3292 09030020 premije osiguranja987 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa867 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća685 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi578 €3
3433 09030026 zatezne kamate521 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja491 €28
3293 09030021 reprezentacija380 €28
3294 09030022 članarine i norme322 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
17. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEOŠ-PROD.BORAVAK-BOŽIČNICA 2025.A023109A3109023121900 €3121
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090231115.005 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A31090831113.230 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109023132826 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109083132533 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČELIJEČNIČKI PREGLED ZA 2 DJELATNIKA ZA SIGURNOST I ZAŠTITU- TOMISLAVA IVANŠIĆA I ANU IVANIŠA023109A3109013236155 €3236
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A3109023212146 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025.A023109A3109113111129 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-11/2025.¸A023109A310908321277 €55
15. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA GRAĐ.ODGOJ-ZAG-11/2025.A023109A310911313221 €55
10. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI 2025.A023109A31090132234.500 €3223
4. 12. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 10/25.A023109A310904273118.553 €27311
27. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČESUFIN. PROJ.STP-TEHNIČARI 10/25A023109T3109033237118 €3237
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A31090231115.005 €55
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A31090831113.252 €55
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A3109023132826 €55
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A3109083132537 €55
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A3109023212146 €55
13. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-10/2025.A023109A310908321257 €55
6. 11. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPREHRANA UČEN. MINISTARSTVO 09/25A023109A310904273115.934 €27311
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEAKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132234.500 €3223
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEŠK.SH.VOĆE POV MLIJ PROIZ, 25/26 1. AKONA011209T12090536932.046 €3693
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013234733 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221424 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231158 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224152 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211129 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238122 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213115 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225113 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299106 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239105 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČESTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T310903323794 €3237
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323659 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343132 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322730 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323728 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343319 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323318 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329314 €55
31. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329412 €55
27. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČENAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.A023109A310903372218.156 €3722
24. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČESTRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKAA023109A3109083213648 €3213
23. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČENAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 09/25A023109A3109013291206 €3291
20. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEINTERLIBER-2025.A023109K3109014241554 €4241
15. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-GRAĐ.ODGOJ-09/25.A023109A3109113111129 €55
15. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA-GRAĐ.ODGOJ-09/25.A023109A310911313221 €55
13. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 9/2025A023109A31090231115.057 €55
13. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 9/2025A023109A3109023132834 €55
13. 10. 2025.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 9/2025A023109A3109083111677 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.