Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 36275587141 · Poništi presjek

Isplaćeno 625.049 € u 891 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade625.049 €891
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0118.293 €10
2024-0214.975 €31
2024-0314.355 €48
2024-0412.236 €23
2024-0511.615 €30
2024-0633.658 €32
2024-0714.823 €33
2024-0811.955 €23
2024-094.522 €6
2024-1016.922 €26
2024-1121.055 €33
2024-1224.053 €34
2025-0111.388 €10
2025-0229.101 €33
2025-0317.168 €47
2025-0421.207 €31
2025-0516.238 €28
2025-0629.542 €36
2025-0723.933 €32
2025-087.873 €26
2025-0915.621 €29
2025-1021.628 €32
2025-1110.414 €10
2025-1222.611 €17
2026-015.084 €10
2026-0237.660 €50
2026-0335.984 €35
2026-0426.190 €13
2026-0527.842 €30
2026-0627.818 €31
2026-0729.710 €38
2026-089.575 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza185.016 €59
3111 09030027 plaće za redovan rad118.494 €66
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja49.234 €14
3223 09030004 energija46.621 €33
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode38.295 €15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode33.082 €13
4227 09030035 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene23.116 €5
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi22.856 €5
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje16.289 €55
3239 09030018 ostale usluge15.536 €34
3234 09030012 komunalne usluge13.611 €30
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.193 €16
3222 09030032 materijal i sirovine7.383 €7
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.878 €29
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.130 €56
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge5.053 €32
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene4.900 €15
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge4.245 €54
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.370 €28
3292 09030020 premije osiguranja2.310 €3
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš1.967 €3
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.867 €33
3238 09030017 računalne usluge1.632 €28
3211 09030001 službena putovanja1.537 €29
3225 09030007 sitni inventar i auto gume1.473 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika1.371 €28
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa499 €28
4241 09030060 knjige476 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća389 €28
3433 09030026 zatezne kamate302 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja280 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi235 €3
3293 09030021 reprezentacija219 €28
3294 09030022 članarine i norme190 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901321362 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322561 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901329957 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323956 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323632 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343117 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901322716 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323715 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901323310 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A310901343310 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132938 €55
29. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI ZA 05/2026A023109A31090132946 €55
22. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A310901323111.916 €3231
20. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAKONT.ENERGIJE-04/2026A023109A3109013223400 €3223
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A31090231113.936 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A31090831112.487 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109023132650 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109083132410 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A3109113111258 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109023212179 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPUN PLAĆA 04/26A023109A3109083212170 €55
14. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA GRAĐ.ODGOJ,ZAJED.AKT.GRAĐ.04/26A023109A310911313243 €55
6. 5. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 3/2026A023109A310904273113.115 €27311
29. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A310901323112.807 €3231
22. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA GRAD ZA 1,2,3 MJESEC 2026A023109A3109043222960 €3222
15. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.086 €3291
14. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆALOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132232.939 €3223
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090231113.898 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A31090831112.433 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109023132643 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109083132401 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109083212165 €55
13. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPLAĆA 03.2026.A023109A3109023212158 €55
2. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAAKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013223300 €3223
1. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPOMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121200 €3121
1. 4. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A3109023121200 €3121
30. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A310904273113.281 €27311
30. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆASUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237112 €3237
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAPRIJEVOZ ŽUTI BUS-VELJAČA 2026.A023109A310901323112.591 €3231
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013234395 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221229 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323185 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322482 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A310905329980 €3299
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321170 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323866 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901321362 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322561 €55
27. 3. 2026.OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329957 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.