Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 44900859510 · Poništi presjek

Isplaćeno 3.063.893 € u 1.047 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade3.063.893 €1047
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0162.570 €14
2024-0265.169 €36
2024-0360.920 €52
2024-0452.550 €26
2024-0566.434 €34
2024-0684.343 €37
2024-0778.619 €38
2024-0856.105 €27
2024-0933.220 €7
2024-1081.424 €31
2024-11153.444 €37
2024-12152.885 €44
2025-0173.896 €14
2025-0285.975 €36
2025-0395.272 €53
2025-04121.854 €43
2025-0593.884 €36
2025-06141.852 €41
2025-07107.879 €35
2025-0891.582 €35
2025-0984.673 €31
2025-10161.595 €35
2025-11107.626 €18
2025-12143.422 €25
2026-0124.415 €13
2026-02103.100 €51
2026-03112.503 €33
2026-04105.238 €19
2026-05109.849 €33
2026-06123.984 €40
2026-07133.953 €42
2026-0893.660 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad1.233.933 €102
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš459.979 €27
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode194.026 €15
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje183.119 €96
3223 09030004 energija152.662 €27
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode149.018 €12
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi135.092 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene80.272 €48
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja77.708 €14
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja77.161 €34
3222 09030032 materijal i sirovine69.461 €7
3234 09030012 komunalne usluge32.245 €28
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene30.783 €3
3239 09030018 ostale usluge30.001 €38
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život27.341 €80
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza26.212 €35
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi19.243 €28
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge14.411 €32
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge13.232 €80
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično8.413 €15
3292 09030020 premije osiguranja7.903 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje7.337 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika6.491 €31
3238 09030017 računalne usluge5.062 €28
3211 09030001 službena putovanja4.815 €29
3225 09030007 sitni inventar i auto gume4.586 €28
4241 09030060 knjige2.429 €2
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.030 €3
4221 09030064 uredska oprema i namještaj1.980 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.535 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.209 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.144 €3
3433 09030026 zatezne kamate929 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja876 €28
3293 09030021 reprezentacija680 €28
3294 09030022 članarine i norme573 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
13. 11. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109023212483 €55
13. 11. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A3109073132187 €55
13. 11. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A310907323746 €55
13. 11. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 10.2025.A023109A310907321238 €55
6. 11. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPREHR.UČ. MINISTAR. 09/25A023109A3109042731113.510 €27311
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAKONT. ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A31090132238.000 €3223
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A31090132341.280 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013221741 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013231275 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013224265 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013211225 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013238214 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013213200 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013225197 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013299184 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013239183 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVASTP-TEHNIČARI 09/2025A023109T3109033237164 €3237
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A3109013236103 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343156 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901322753 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323748 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901343333 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901323331 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329324 €55
31. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10./2025.A023109A310901329421 €55
27. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVANAB. DRUGIH OBRAZOV. MAT. 2. KRUG 2025.A023109A310903372268.807 €3722
20. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAINTERLIBER-2025.A023109K31090142411.177 €4241
14. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAEU PUN PLAĆA I KOORD. FAZA VII 9/25A011209T120917369323.696 €3693
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A310908311123.386 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A310902311121.574 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A31090831323.859 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A31090231323.560 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAVKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A31090731111.123 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109083212625 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023121549 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA ZA 09 2025A023109A3109023212504 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAVKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A3109073132185 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO 09.2025.A023109A3109023111181 €3111
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAVKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A310907321238 €55
13. 10. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAVKSD - PLAĆA - 9.2025.A023109A310907323735 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A31090132341.280 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013221741 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013231275 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013224265 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013211225 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013238214 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013213200 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013225197 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013299184 €55
30. 9. 2025.OŠ KRALJA TOMISLAVAAK. MT. ZA 09/2025.A023109A3109013239183 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.