Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 62873946841 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.089.902 € u 998 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.089.902 €998
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0136.821 €15
2024-0233.677 €33
2024-0370.446 €58
2024-0431.482 €24
2024-0539.291 €34
2024-0629.605 €32
2024-0750.620 €35
2024-0823.290 €25
2024-0916.201 €8
2024-1035.147 €32
2024-1135.325 €35
2024-12108.682 €42
2025-0189.460 €14
2025-0260.472 €36
2025-0360.361 €53
2025-0499.742 €42
2025-0548.285 €33
2025-0674.315 €40
2025-0768.383 €34
2025-0833.192 €30
2025-0932.245 €29
2025-10102.999 €39
2025-1155.557 €16
2025-1273.735 €11
2026-0137.793 €12
2026-02108.923 €49
2026-03114.761 €35
2026-0480.238 €17
2026-0554.582 €30
2026-0665.450 €36
2026-07196.727 €41
2026-08122.095 €28
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad512.200 €87
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja470.281 €35
3223 09030004 energija205.695 €26
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode162.881 €15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode146.656 €13
3722 09030032 naknade građanima i kućanstvima u naravi123.244 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje85.541 €87
4221 09030057 uredska oprema i namještaj55.120 €6
3239 09030018 ostale usluge47.395 €34
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza37.377 €59
3234 09030012 komunalne usluge35.323 €28
3222 09030032 materijal i sirovine29.424 €7
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene28.713 €30
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi21.736 €29
4227 09030035 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene20.843 €3
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.512 €32
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge14.339 €32
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život11.780 €80
3225 09030007 sitni inventar i auto gume8.818 €29
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično8.248 €17
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.026 €28
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge6.543 €53
3211 09030001 službena putovanja5.753 €33
3238 09030017 računalne usluge5.547 €28
3292 09030020 premije osiguranja4.838 €3
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika4.679 €28
4241 09030060 knjige2.329 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.686 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.326 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.119 €3
3433 09030026 zatezne kamate1.011 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja954 €28
3293 09030021 reprezentacija738 €28
3294 09030022 članarine i norme627 €28
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA V/26.A023109A3109023212213 €55
12. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA V/26.A023109A3109083211160 €55
12. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA V/26.A023109A310907321277 €55
3. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A310904273119.963 €27311
2. 6. 2026.OŠ MARKUŠEVECSUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237199 €3237
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.412 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221817 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231304 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224292 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211249 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238236 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213221 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225217 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299203 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239202 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013236114 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343161 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322758 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323753 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343337 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323335 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329327 €55
29. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECMAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329423 €55
19. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECAKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132235.500 €3223
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310902311112.053 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908311110.116 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090731114.233 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.989 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831321.669 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109073132699 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083212308 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212251 €55
14. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 04.2026.A023109A310907321277 €55
12. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA UGRADNJU VRATAA023109K31090132322.345 €3232
6. 5. 2026.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731110.781 €27311
22. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432223.826 €3222
14. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K310901422110.645 €4221
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A310902311111.610 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A310908311110.100 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090731114.191 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090231321.916 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A31090831321.666 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109073132692 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109083212308 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A3109023212251 €55
13. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPLAĆA ZA 03/2026A023109A310907321277 €55
9. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142218.056 €4221
2. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECAKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132233.000 €3223
1. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECREF. ZA SANACIJU KUHINJE-III. PRIVA023109K310901323222.100 €3232
1. 4. 2026.OŠ MARKUŠEVECPOMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121800 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.