Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 85778249664 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.253.416 € u 965 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.253.416 €965
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0142.485 €11
2024-0252.242 €32
2024-0363.618 €52
2024-0435.746 €23
2024-0552.570 €34
2024-0650.112 €34
2024-0763.810 €34
2024-0828.578 €22
2024-0922.901 €8
2024-1062.834 €34
2024-11113.615 €36
2024-12109.165 €40
2025-0144.535 €14
2025-0264.651 €34
2025-0357.760 €48
2025-04124.911 €36
2025-0563.285 €36
2025-06130.257 €38
2025-0787.316 €34
2025-0840.302 €25
2025-0946.309 €30
2025-10198.609 €41
2025-1152.657 €14
2025-12139.287 €21
2026-0133.742 €13
2026-0257.356 €47
2026-0380.458 €32
2026-0457.942 €16
2026-0561.594 €33
2026-0691.069 €33
2026-0785.514 €35
2026-0838.186 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad638.354 €87
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja343.757 €34
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode231.332 €15
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode200.626 €13
3223 09030004 energija154.465 €27
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi125.886 €4
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje105.923 €84
3222 09030032 materijal i sirovine62.510 €7
3234 09030012 komunalne usluge46.924 €31
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene43.779 €7
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza37.632 €58
4221 09030056 uredska oprema i namještaj37.126 €8
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene32.450 €24
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život29.308 €59
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.927 €29
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš22.177 €6
3239 09030018 ostale usluge21.973 €34
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge15.559 €38
3236 09030014 zdravstvene i veterinarske usluge12.381 €30
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično11.879 €18
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.717 €31
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.475 €28
3238 09030017 računalne usluge5.870 €28
3211 09030001 službena putovanja5.805 €32
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika5.599 €29
3292 09030020 premije osiguranja5.511 €3
3225 09030007 sitni inventar i auto gume5.324 €28
4241 09030060 knjige2.931 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.781 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.509 €3
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.405 €28
3433 09030026 zatezne kamate1.065 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja1.005 €28
3293 09030021 reprezentacija783 €28
3294 09030022 članarine i norme668 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083237809 €55
12. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083212294 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132325.835 €3232
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132341.455 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221842 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231313 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224301 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211256 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238243 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213228 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225224 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299210 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239208 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013236118 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343163 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322760 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323755 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343338 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323336 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329328 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329424 €55
29. 1. 2026.OŠ SVETA KLARANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11/2025.A023109A3109013291698 €3291
28. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731116.715 €27311
28. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536934.362 €3693
23. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132239.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090231111.005 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083111883 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083237305 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083212243 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023132192 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083132146 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023212118 €55
9. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25A023109A310911311165 €55
9. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25A023109A310911313211 €55
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAREF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJAA023109K310901323228.388 €3232
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA023109K310901323210.423 €3232
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAREF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K31090142217.213 €4221
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAREF. ZA SANACIJU KLUPA UGRADNJU KOŠEVAA023109K31090132327.100 €3232
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAAKONT. ENERGIJE ZA PROSINAC 2025.A023109A31090132236.500 €3223
22. 12. 2025.OŠ SVETA KLARASRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADAA023109A31090132344.300 €3234
19. 12. 2025.OŠ SVETA KLARASUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025.A023109A310904322214.039 €3222
18. 12. 2025.OŠ SVETA KLARABOŽIĆNICA 2025.,POMOĆNICI U NASTAVIA023109A31090831212.400 €3121
18. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPOMOĆNICI U NASTAVI- REGRES 2025.A023109A3109083121300 €3121
17. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPRODUŽENI BORAVAK BOŽIĆNICA 2025.A023109A31090231212.400 €3121
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A310902311114.059 €55
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090831117.825 €55
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090231322.320 €55
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090831321.291 €55
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A3109023212866 €55
15. 12. 2025.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 11/2025.A023109A3109083237348 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.