Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 99118997944 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.691.075 € u 1.025 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.691.075 €1025
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0159.052 €14
2024-0261.937 €35
2024-0372.746 €53
2024-0450.703 €25
2024-0569.269 €37
2024-0671.448 €39
2024-0777.265 €37
2024-0849.359 €26
2024-0932.708 €8
2024-1068.781 €32
2024-11123.880 €40
2024-12175.540 €41
2025-0157.538 €13
2025-0278.906 €35
2025-0382.380 €51
2025-04101.354 €40
2025-05110.946 €37
2025-06101.563 €42
2025-0788.929 €36
2025-08119.567 €31
2025-0969.156 €33
2025-10158.171 €38
2025-1182.929 €17
2025-12131.443 €24
2026-0135.815 €13
2026-0270.628 €49
2026-0382.629 €32
2026-0475.042 €14
2026-0586.819 €32
2026-0689.708 €37
2026-07100.435 €35
2026-0854.428 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad877.170 €99
3223 09030004 energija293.013 €26
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja268.213 €31
27311 09010140 obveze za naplaćene tuđe prihode209.748 €15
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš194.144 €37
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode169.176 €13
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi157.582 €4
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje141.186 €95
3222 09030032 materijal i sirovine72.321 €7
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene51.424 €37
3234 09030012 komunalne usluge35.171 €28
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život34.938 €60
3299 09010093 ostali nespomenuti rashodi poslovanja31.743 €35
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza24.002 €34
3239 09030018 ostale usluge21.563 €34
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi20.985 €28
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge14.437 €30
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično12.700 €21
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge10.855 €63
3225 09030007 sitni inventar i auto gume9.291 €31
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.001 €28
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika7.130 €32
3238 09030017 računalne usluge5.522 €28
3211 09030001 službena putovanja5.351 €31
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.994 €1
4241 09030060 knjige2.685 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa1.677 €28
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća1.317 €28
3812 09030064 tekuće donacije u naravi1.259 €3
3292 09030020 premije osiguranja1.207 €2
3433 09030026 zatezne kamate1.008 €28
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja951 €28
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu950 €2
3293 09030021 reprezentacija737 €28
3294 09030022 članarine i norme627 €28

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221800 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231297 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224286 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211243 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238231 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213216 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225212 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299199 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239197 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236112 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343160 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322757 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323752 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343336 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323334 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329422 €55
23. 3. 2026.OŠ KAJZERICAREF. ZA ZAMJENU DOTRAJALE OGRADEA023109K31090132322.438 €3232
13. 3. 2026.OŠ KAJZERICAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736939.903 €3693
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A310902311121.801 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090831117.189 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090231323.597 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.186 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090232121.029 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A3109083212368 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A3109073111303 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A310907313250 €55
4. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731111.894 €27311
4. 3. 2026.OŠ KAJZERICANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25, 01/26A023109A31090132911.804 €3291
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A31090132341.382 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221800 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231297 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224286 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211243 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238231 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213216 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225212 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299199 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239197 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICASUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237120 €3237
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013236112 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343160 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322757 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323752 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343336 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323334 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329326 €55
27. 2. 2026.OŠ KAJZERICAAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329422 €55
19. 2. 2026.OŠ KAJZERICASTRUČNO USAVRŠAVANJEA023109A3109083213648 €3213
12. 2. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA ZA 01/2026.A023109A310902311120.005 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.