Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · izvor 111 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.231.433 € u 170 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju2.231.433 €170
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici2.231.433 €170
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.122 €5
2026-02307.346 €23
2026-03329.297 €25
2026-04312.342 €36
2026-05294.544 €9
2026-06354.709 €36
2026-07315.558 €25
2026-08304.515 €11
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.507.291 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje248.214 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene144.167 €22
3222 09020008 materijal i sirovine87.827 €7
3235 09020017 zakupnine i najamnine64.079 €8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja35.993 €5
3223 09020009 energija32.304 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život28.002 €14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.983 €7
3234 09020016 komunalne usluge16.420 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge12.015 €7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj9.524 €1
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka4.579 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.049 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.577 €7
3292 09020023 premije osiguranja2.954 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.510 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.429 €7
3239 09020021 ostale usluge2.083 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.547 €1
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
21. 8. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA POPRAVAK LIMARIJEA022109A210901323210.100 €3232
18. 8. 2026.DV VEDRI DANIISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A21090131211.442 €3121
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.110 €3222
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIAKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A21090132358.010 €3235
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.796 €55
14. 8. 2026.DV VEDRI DANIMT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132343.271 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111217.295 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313236.077 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312111.400 €55
12. 8. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212362 €55
7. 8. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA POPRAVAK DIMNJAKAA022109A21090132324.653 €3232
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132123.237 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.569 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236530 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224511 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227347 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239298 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
28. 7. 2026.DV VEDRI DANINAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A21090132911.117 €3291
27. 7. 2026.DV VEDRI DANIJUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131215.449 €3121
24. 7. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS 2026-07/2026.A022109A2109013121549 €3121
20. 7. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.790 €3222
20. 7. 2026.DV VEDRI DANIZAKUPNINE SRPANJ 2026.A022109A21090132358.010 €3235
17. 7. 2026.DV VEDRI DANIMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.788 €55
17. 7. 2026.DV VEDRI DANIMT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.575 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111217.659 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313235.808 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312111.300 €55
10. 7. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013212725 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.314 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.569 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236530 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224511 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231359 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227347 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239298 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A2109013121869 €3121
25. 6. 2026.DV VEDRI DANINAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A2109013291419 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.