Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3221 · OIB 75715390821 · Poništi presjek

Isplaćeno 13.570 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove13.570 €9
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
11 Opći prihodi i primici8.773 €7
9999 Račun prethodne godine4.798 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-024.798 €2
2026-041.656 €2
2026-062.096 €2
2026-07781 €1
2026-084.239 €2
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi13.570 €9

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTARA011220A12200132213.489 €530/RV1/1
24. 8. 2026.RETEL D.O.O.PUNJAČI ZA MOBITELEA011220A1220013221750 €466/RV1/1
20. 7. 2026.RETEL D.O.O.ADAPTERI I KABLOVIA011220A1220013221781 €382/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBEA011220A12200132211.050 €288/RV1/1
19. 6. 2026.RETEL D.O.O.TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJALA011220A12200132211.046 €290/RV1/1
27. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORUA011220A1220013221750 €111/RV1/1
17. 4. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORUA011220A1220013221906 €96/RV1/1
13. 2. 2026.RETEL D.O.O.NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE9999999999999932213.089 €1175/RV1/1
13. 2. 2026.RETEL D.O.O.POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI9999999999999932211.709 €1170/RV1/1

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.