Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3232 · OIB 75715390821 · Poništi presjek
Isplaćeno 144.633 € u 10 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 144.633 € | 10 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 9999 Račun prethodne godine | 95.828 € | 4 |
| 11 Opći prihodi i primici | 48.806 € | 6 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 144.633 € | 10 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 491/RCTV/1 |
| 28. 7. 2026. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 436/RCTV/1 |
| 29. 6. 2026. | RETEL D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.106 € | 318/RCTV/1 |
| 29. 5. 2026. | RETEL D.O.O. | USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.105 € | 214/RCTV/1 |
| 29. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.140 € | 112/RCTV/1 |
| 1. 4. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.455 € | 37/RCTV/1 |
| 27. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.245 € | 1202/RCTV/1 |
| 6. 2. 2026. | RETEL D.O.O. | GFI FAX MAKER PRETPLATA | 99999999999999 | 3232 | 4.315 € | 1156/RV1/1 |
| 30. 1. 2026. | RETEL D.O.O. | TEHNIČKA (SOFTVERSKA) PODRŠKA PORIZVOĐAČA MITEL ZA TELEFONSKU CENTRALU | 99999999999999 | 3232 | 74.533 € | 1072/RV1/1 |
| 29. 1. 2026. | RETEL D.O.O. | REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE | 99999999999999 | 3232 | 8.735 € | 1105/RCTV/1 |