Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 90515285700 · Poništi presjek

Isplaćeno 33.275 € u 31 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade33.275 €31
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0233.275 €31
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad11.623 €2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode9.357 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.636 €1
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš3.051 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.918 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život998 €2
3234 09030012 komunalne usluge700 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi440 €1
3292 09030020 premije osiguranja243 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično208 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje187 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza170 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge99 €2
3238 09030017 računalne usluge95 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume83 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja74 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge73 €1
3239 09030018 ostale usluge73 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika58 €1
3211 09030001 službena putovanja52 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa39 €1
3433 09030026 zatezne kamate24 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja22 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća21 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 2. 2024.OŠ BOROVJEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 01/2024.A023109A310904239559.357 €23955
23. 2. 2024.OŠ BOROVJESRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽAVANJA-1.KVARTALA023109A31090132323.636 €3232
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013234700 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013221440 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013292243 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013224187 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A3109013231170 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901323895 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901322583 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901329974 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901323673 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901323973 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJESUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI, 01.2024.A023109T310903323765 €3237
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901321358 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901321152 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901343139 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901323734 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901343324 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901323322 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901322721 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901329317 €55
23. 2. 2024.OŠ BOROVJEAK.SR.ZA MAT.I FIN.TR.ZA SIJEČANJ 2024.A023109A310901329415 €55
16. 2. 2024.OŠ BOROVJEŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023/24.-2.AKONTACIJAA011209T12090536931.945 €3693
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A31090231116.443 €55
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A31090831115.180 €55
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEEU POMOĆNICI FAZA VI, PLAĆA 01/2024A011209T12091636931.106 €3693
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A31090231321.063 €55
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A3109083132855 €55
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A3109023212800 €55
14. 2. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 01.2024.A023109A3109083212198 €55
5. 2. 2024.OŠ BOROVJENAKNADA ZA RAD ŠO 12/23.A023109A3109013291208 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.