Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 11943741285 · Poništi presjek

Isplaćeno 24.712 € u 48 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade24.712 €48
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0324.712 €48
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad7.803 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.852 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge2.688 €3
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš2.539 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.550 €3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode1.512 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.288 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.268 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi796 €2
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu600 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje339 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život231 €1
3238 09030017 računalne usluge172 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume150 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja135 €2
3239 09030018 ostale usluge132 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge131 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika102 €2
3211 09030001 službena putovanja93 €2
3223 09030005 energija84 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa70 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja43 €2
3433 09030026 zatezne kamate39 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća37 €2
3294 09030022 članarine i norme30 €2
3293 09030021 reprezentacija29 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANARAZLIKA SREDST. ZA PREHRANU MZO 9-12/23A023109A310904239551.512 €23955
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013234635 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013221397 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013231178 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013224170 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323886 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901322575 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329968 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323966 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323665 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321350 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321146 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343134 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323733 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323324 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329418 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901322717 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343317 €55
27. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329313 €55
25. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121600 €3121
25. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121300 €3121
22. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAREFUND.PRIJEVOZ NA PLIVANJEA023109A31090532312.520 €3231
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013234633 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013221399 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013224169 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013231154 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323886 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901322575 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329967 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323666 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323966 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321352 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321147 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343136 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323730 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343322 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901322720 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323319 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329316 €55
15. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329412 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090231117.803 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090832372.625 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636932.539 €3693
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090231321.288 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023121650 €55
14. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023212231 €55
11. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAPROJEKT: NAGRADA BALTHAZARA023109A3109053721600 €3721
11. 3. 2024.OŠ DRAGUTINA KUŠLANAENERGIJA-01/2024.A023109A310901322384 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.