Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 52347109218 · Poništi presjek

Isplaćeno 30.311 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade30.311 €51
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0330.311 €51
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09030005 energija7.360 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad6.953 €2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode6.256 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš2.842 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.341 €4
3234 09030012 komunalne usluge1.146 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje943 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi720 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život615 €2
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu340 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje302 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza301 €2
3238 09030017 računalne usluge152 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume133 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja125 €2
3239 09030018 ostale usluge124 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge123 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge115 €3
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika91 €2
3211 09030001 službena putovanja88 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa68 €2
3433 09030026 zatezne kamate43 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja39 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća34 €2
3293 09030021 reprezentacija30 €2
3294 09030022 članarine i norme26 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A310904239556.256 €23955
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013234578 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013221363 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013231163 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013224150 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323874 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322565 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329964 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323964 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323663 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321146 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321344 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343137 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323730 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343323 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323322 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322717 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329317 €55
27. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆA-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329414 €55
25. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121500 €3121
25. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121300 €3121
25. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013234568 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013221357 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013224152 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013231138 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323878 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322568 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329961 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323660 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323960 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321347 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321142 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343131 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323727 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343320 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322717 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323317 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329313 €55
15. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329412 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231114.881 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636932.842 €3693
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090731112.072 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109023132602 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109023212576 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A023109T3109073121441 €3121
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109073132342 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310907323758 €55
14. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310907321238 €55
11. 3. 2024.OŠ IVANA FILIPOVIĆAENERGIJA-01/2024.A023109A31090132237.360 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.