Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 97039950668 · Poništi presjek

Isplaćeno 32.801 € u 52 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade32.801 €52
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0332.801 €52
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad9.951 €3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode7.018 €1
3223 09030005 energija4.822 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš2.543 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.642 €3
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.500 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.241 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.100 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi781 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje334 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza329 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život308 €3
3238 09030017 računalne usluge170 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume150 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja136 €2
3239 09030018 ostale usluge134 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge133 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika99 €2
3211 09030001 službena putovanja91 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa70 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge65 €2
3433 09030026 zatezne kamate43 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća40 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja39 €2
3293 09030021 reprezentacija34 €2
3294 09030022 članarine i norme28 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.A023109A310904239557.018 €23955
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013234621 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013221392 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013231178 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013224168 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323886 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322577 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329970 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323968 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323667 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321347 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321145 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343136 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323734 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322723 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343322 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329320 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323319 €55
27. 3. 2024.OŠ ŠESTINE-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329415 €55
25. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121600 €3121
25. 3. 2024.OŠ ŠESTINEEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121400 €3121
25. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPUN, USKRSNICA 2024.A023109A3109083121100 €3121
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013234620 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013221389 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013224166 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013231151 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323884 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322573 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323666 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323966 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329966 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321352 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321146 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343134 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323731 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343321 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323320 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322717 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329314 €55
15. 3. 2024.OŠ ŠESTINEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329413 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231118.612 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636932.543 €3693
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A31090231321.421 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109073111869 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109083111470 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109023212231 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A3109073132143 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310908313277 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310907321238 €55
14. 3. 2024.OŠ ŠESTINEPLAĆA ZA 02.2024.A023109A310908321238 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.