Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 97705154133 · Poništi presjek

Isplaćeno 45.361 € u 56 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade45.361 €56
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0345.361 €56
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad13.056 €3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode12.682 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš4.591 €1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.152 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.917 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.803 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.700 €4
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.206 €2
3223 09030005 energija1.052 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza816 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge706 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje514 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život375 €3
3238 09030017 računalne usluge263 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume226 €2
3239 09030018 ostale usluge205 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja204 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge203 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika161 €2
3211 09030001 službena putovanja145 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa110 €2
3433 09030026 zatezne kamate65 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja63 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća56 €2
3293 09030021 reprezentacija52 €2
3294 09030022 članarine i norme40 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ BUKOVACPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A3109042395512.682 €23955
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013234950 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013221599 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013231264 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013224255 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013238131 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013225112 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013239103 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013299102 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A3109013236101 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321381 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901321173 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343157 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323750 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901323333 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901343333 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901322728 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329327 €55
27. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-MAT.TROŠKOVI-03/2024.A023109A310901329420 €55
25. 3. 2024.OŠ BUKOVACPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121900 €3121
25. 3. 2024.OŠ BUKOVACEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121500 €3121
25. 3. 2024.OŠ BUKOVACPUN-USKRSNICA 2024A023109A3109083121200 €3121
25. 3. 2024.OŠ BUKOVACVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
21. 3. 2024.OŠ BUKOVACPRIJEVOZ KUĆA - ŠKOLA 02/24A023109A3109013231317 €3231
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013234967 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013221607 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013224259 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013231235 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013238132 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013225114 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013236102 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013239102 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A3109013299102 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321380 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901321172 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343153 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323746 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901343332 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901323330 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901322728 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329325 €55
15. 3. 2024.OŠ BUKOVACMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02./ 2024.A023109A310901329420 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231119.955 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVACEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636934.591 €3693
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090731111.811 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231321.291 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090831111.291 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109083237610 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109023212307 €55
14. 3. 2024.OŠ BUKOVAC-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109073132299 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.