Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 90515285700 · Poništi presjek

Isplaćeno 37.768 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade37.768 €34
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0537.768 €34
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad14.285 €3
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode9.436 €2
3223 09030005 energija4.789 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge3.233 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.357 €3
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život897 €2
3234 09030012 komunalne usluge694 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi436 €1
3812 09030064 tekuće donacije u naravi279 €1
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično259 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje186 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza178 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge113 €2
3238 09030017 računalne usluge94 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume82 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja74 €1
3239 09030018 ostale usluge73 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš57 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika57 €1
3211 09030001 službena putovanja52 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa39 €1
3433 09030026 zatezne kamate23 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja22 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća20 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.OŠ BOROVJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024A023109A310904239558.500 €23955
31. 5. 2024.OŠ BOROVJESUFIN. PROJ. STP TEHNIČARI 4-2024.A023109T310903323779 €3237
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013234694 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013221436 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013224186 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A3109013231178 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323894 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901322582 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329974 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323673 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323973 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321357 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901321152 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343139 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323734 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901343323 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901323322 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901322720 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329317 €55
27. 5. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2024.A023109A310901329415 €55
21. 5. 2024.OŠ BOROVJENAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024.A023109A3109013291259 €3291
17. 5. 2024.OŠ BOROVJESISTEMATSKI - 2024- 20 DJELATNIKAA023109A31090132363.160 €3236
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A31090231118.558 €55
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A31090831114.893 €55
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A31090231321.412 €55
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A3109083132807 €55
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A3109023212701 €55
14. 5. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA-04/2024.A023109A3109083212196 €55
13. 5. 2024.OŠ BOROVJEEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T3109073111834 €55
13. 5. 2024.OŠ BOROVJEEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A023109T3109073132138 €55
13. 5. 2024.OŠ BOROVJEEU POM, FAZA VI, PLAĆA 04/2024.A011209T120916369357 €3693
8. 5. 2024.OŠ BOROVJEENERGIJA 03./2024.A023109A31090132234.789 €3223
6. 5. 2024.OŠ BOROVJEBESPLATNE MENSTR.POTREPŠINE-2024.A011209T12091523955936 €23955
6. 5. 2024.OŠ BOROVJEBESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2024.A023109T3109063812279 €3812

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.