Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 90515285700 · Poništi presjek

Isplaćeno 40.007 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade40.007 €32
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0740.007 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode17.557 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad11.292 €2
3223 09030005 energija5.076 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.863 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.000 €2
3234 09030012 komunalne usluge694 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš655 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi436 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge221 €3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično208 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje186 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza178 €1
3238 09030017 računalne usluge94 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume82 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja74 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge73 €1
3239 09030018 ostale usluge73 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika57 €1
3211 09030001 službena putovanja52 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa39 €1
3433 09030026 zatezne kamate23 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja22 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća20 €1
3293 09030021 reprezentacija17 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.OŠ BOROVJENAKNADE ZA RAD ŠK.ODBORA-6./2024.A023109A3109013291208 €3291
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013234694 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013221436 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013224186 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231178 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323894 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322582 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329974 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323973 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323673 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321357 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901321152 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343139 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323734 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901343323 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901323322 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901322720 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329317 €55
29. 7. 2024.OŠ BOROVJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A310901329415 €55
26. 7. 2024.OŠ BOROVJEENERGIJA ACC LIPANJ 2024.A023109A31090132232.300 €3223
26. 7. 2024.OŠ BOROVJESUFINAN.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 6./24.A023109T310903323786 €3237
19. 7. 2024.OŠ BOROVJEPREHRANA MINISTARSTVO ZA 6/2024A023109A310904239557.851 €23955
15. 7. 2024.OŠ BOROVJEENERGIJA 05./2024.A023109A31090132232.776 €3223
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231118.103 €55
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090831113.190 €55
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A31090231321.337 €55
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109023212808 €55
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEEU POM, FAZA VI, PLAĆA 6/2024.A011209T1209163693655 €3693
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083132526 €55
11. 7. 2024.OŠ BOROVJEPLAĆA ZA 06/2024A023109A3109083212192 €55
5. 7. 2024.OŠ BOROVJESUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/24A023109T3109033237101 €3237
3. 7. 2024.OŠ BOROVJEPREHRANA, MINISTARSTVO 05/24A023109A310904239559.706 €23955

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.