Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 26713979601 · Poništi presjek

Isplaćeno 84.058 € u 41 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju84.058 €41
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard41.485 €18
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo23.000 €21
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk19.574 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1284.058 €41
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09030004 energija23.400 €2
3111 09030027 plaće za redovan rad20.069 €3
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode19.574 €2
4227 09030058 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene6.638 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.550 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.311 €3
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.700 €3
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično778 €2
3234 09030012 komunalne usluge645 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život500 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi405 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja400 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge226 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje172 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza165 €1
3238 09030017 računalne usluge88 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume76 €1
3239 09030018 ostale usluge67 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge67 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika53 €1
3211 09030001 službena putovanja48 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa36 €1
3433 09030026 zatezne kamate22 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća19 €1
3293 09030021 reprezentacija16 €1
3294 09030022 članarine i norme14 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 12. 2024.OŠ MLADOSTPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A310904239558.899 €23955
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013234645 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221405 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTREFUND.NASTAVE PLIVANJAA023109A3109053299239 €3299
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224172 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231165 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323888 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322576 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329968 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323667 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323967 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321353 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321148 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343136 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323731 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343322 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323320 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322719 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329316 €55
24. 12. 2024.OŠ MLADOSTMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329414 €55
23. 12. 2024.OŠ MLADOSTREF. ZA KOŠNJU TRAVEA023109A31090132325.550 €3232
20. 12. 2024.OŠ MLADOSTAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322314.600 €3223
20. 12. 2024.OŠ MLADOSTNAKN.ZA RAD ŠK.ODBORA-11/2024.A023109A3109013291467 €3291
20. 12. 2024.OŠ MLADOSTSUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237195 €3237
19. 12. 2024.OŠ MLADOSTREF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTEA023109K31090142276.638 €3232
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831119.989 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231118.027 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090731112.054 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831321.648 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231321.324 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109073132339 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083212315 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212115 €55
12. 12. 2024.OŠ MLADOSTPLAĆA ZA 11/2024A023109A310907321269 €55
5. 12. 2024.OŠ MLADOSTPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121700 €3121
4. 12. 2024.OŠ MLADOSTOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A3109083121800 €3121
4. 12. 2024.OŠ MLADOSTNAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.A023109A3109013291311 €3291
3. 12. 2024.OŠ MLADOSTPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395510.675 €23955
3. 12. 2024.OŠ MLADOSTENERGIJA-10/2024.A023109A31090132238.800 €3223
3. 12. 2024.OŠ MLADOSTVKSD - DAR DJECI 2024A023109A3109073121200 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.