Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 61456000823 · Poništi presjek

Isplaćeno 77.205 € u 34 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju77.205 €34
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard38.782 €13
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk25.464 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo12.958 €19
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-1277.205 €34
Po kontu

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A3109042395511.430 €23955
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013234755 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221474 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224202 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231193 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013238103 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322590 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329980 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323679 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323979 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321362 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321156 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343142 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323737 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343325 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323324 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322722 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329319 €55
24. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329416 €55
20. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A310901322314.800 €3223
20. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐENAKN.ZA RAD ŠK.ODBORA-11/2024.A023109A3109013291623 €3291
20. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEKOM.USLUGE - ODVOZ OTPADAA023109A3109013234200 €3234
20. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐESUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237123 €3237
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A310902311112.695 €55
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090831115.175 €55
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A31090231322.095 €55
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083132854 €55
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109023212196 €55
12. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPLAĆA ZA 11/2024A023109A3109083212110 €55
5. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121100 €3121
4. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐENAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-10/2024.A023109A31090132911.712 €3291
4. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A3109083121100 €3121
3. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395514.034 €23955
3. 12. 2024.OŠ ZAPRUĐEENERGIJA-10/2024.A023109A310901322310.600 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.