Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-12 · OIB 85867734506 · Poništi presjek

Isplaćeno 120.713 € u 45 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju120.713 €45
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard90.087 €23
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk22.141 €2
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo8.486 €20
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-12120.713 €45
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3722 09030031 naknade građanima i kućanstvima u naravi50.652 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad23.984 €4
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode22.141 €2
3223 09030004 energija8.900 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.940 €3
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza2.883 €2
3234 09030012 komunalne usluge2.416 €2
4221 09030057 uredska oprema i namještaj1.350 €1
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.100 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično830 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život660 €3
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi449 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja302 €3
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge250 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje191 €1
3211 09030001 službena putovanja134 €2
3238 09030017 računalne usluge97 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume85 €1
3239 09030018 ostale usluge75 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge75 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika59 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa40 €1
3433 09030026 zatezne kamate24 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja23 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća21 €1
3293 09030021 reprezentacija18 €1
3294 09030022 članarine i norme15 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA STUDENI 24A023109A310904239559.394 €23955
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013234716 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013221449 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013224191 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A3109013231183 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323897 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIOBUKA PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322585 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329976 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323675 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323975 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321359 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901321154 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343140 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323735 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901343324 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901323323 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901322721 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329318 €55
24. 12. 2024.OŠ GRAČANIMATERIJALNI TROŠKOVI ZA 12./2024.A023109A310901329415 €55
23. 12. 2024.OŠ GRAČANINABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2024A023109A310903372250.652 €3722
20. 12. 2024.OŠ GRAČANIAKONT. ENERGIJE ZA STUDENI I PROSINAC 24A023109A31090132234.000 €3223
20. 12. 2024.OŠ GRAČANIKOM.USLUGE - ODVOZ OTPADAA023109A31090132341.700 €3234
20. 12. 2024.OŠ GRAČANINAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11. M JA023109A3109013291259 €3291
20. 12. 2024.OŠ GRAČANISUFIN. PROJEKTA STP-TEHNIČAR, 11.2024.A023109T3109033237138 €3237
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A310908311112.487 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A31090231119.360 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A31090831322.060 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A31090731112.029 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A31090231321.544 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A3109083212398 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A3109073132335 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A3109023212224 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A310908321180 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A310907323777 €55
12. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA-11/2024.A023109A310907321238 €55
11. 12. 2024.OŠ GRAČANIPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 11.2024.A023109A3109023111108 €3111
6. 12. 2024.OŠ GRAČANIREF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142211.350 €4221
5. 12. 2024.OŠ GRAČANIPROD.BORAVAK-DAR DJECI SV.NIKOLA-2024.A023109A3109023121600 €3121
4. 12. 2024.OŠ GRAČANINAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA-9/2024.A023109A3109013291571 €3291
4. 12. 2024.OŠ GRAČANIOŠ PUN -DAR ZA DJECUA023109A3109083121500 €3121
3. 12. 2024.OŠ GRAČANIPREHRANA UČ.MINISTARSTVO ZA LISTOPAD 24A023109A3109042395512.747 €23955
3. 12. 2024.OŠ GRAČANIENERGIJA-10/2024.A023109A31090132234.900 €3223
3. 12. 2024.OŠ GRAČANIREF.ZA PRIJEVOZ NA PLIVANJEA023109A31090532312.700 €3231
3. 12. 2024.OŠ GRAČANIREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299133 €3299

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.